同學(xué)你好!總包是否開票? ?與你們交稅? 沒有關(guān)系的? 你們需要及時交的
請教一下老師建筑業(yè)分包差額開票的問題,我公司簡易征收的清包業(yè)務(wù),在項目地預(yù)繳3%,1.收到的分包發(fā)票必須是“*建筑服務(wù)*工程服務(wù)或建筑服務(wù)費(fèi)”的才可以嗎?我們公司是把運(yùn)送沙石的勞務(wù)外包給運(yùn)輸個體戶了,他給我們開的“*運(yùn)輸服務(wù)”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項目地預(yù)繳稅款,非得拿到的分包發(fā)票已經(jīng)交了稅的發(fā)票我才能差額開票預(yù)繳嗎?就是說比如現(xiàn)在9月,我拿到小規(guī)模給我開的8月的分包發(fā)票,但是她要到10月才會交7.8.9的稅,就是說這個稅她還沒交,我去項目地預(yù)繳稅款,能把這一部分差額扣出來在預(yù)繳嗎?當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)會不會以她還沒交稅不認(rèn)我這個差額分包?
老師,我們是建筑分包單位,九月份開給總包發(fā)票了,但是總包沒有開給業(yè)主單位發(fā)票,這種情況我們必須要在十月征稅期內(nèi)去預(yù)交稅費(fèi)嗎?還是可以等以后總包黑業(yè)主開票了再去預(yù)交
老師同學(xué)們好呀,請教大家一個問題,總包把勞務(wù)分包給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司給總包開發(fā)票開的3的專票,現(xiàn)在勞務(wù)公司要核銷外管證,做了份結(jié)算書讓總包蓋章,總包不蓋,理由是之前開票的時候沒有減去勞務(wù)公司預(yù)交那部分稅金,勞務(wù)公司開的專票給總包,總包不是直接可以抵扣稅金嗎?還要怎么減去勞務(wù)公司預(yù)交那部分稅金呀
老師 總包把勞務(wù)工程給到分包單位,分包再分給我們單位(屬于分包再分包),分包現(xiàn)在給總包開票3%專票,然后這3%直接預(yù)繳在項目當(dāng)?shù)亓?,我們再分包的這種還要在項目當(dāng)?shù)仡A(yù)繳一次稅款。并且分包單位只是勞務(wù)公司,預(yù)繳后抵扣不回來。這種情況如何給分包單位提供成本票?不想重復(fù)多繳稅款勞務(wù)預(yù)繳都是全額繳納3%,總包單位只是勞務(wù)公司,所以預(yù)繳的不能抵扣回來,除非辦理退稅我們再分包單位給分包單位開了發(fā)票后,分包單位不能抵扣,也不愿意去辦理退稅,因?yàn)楸旧韯趧?wù)就不允許再分包,再分包屬于違規(guī)行為收據(jù)都不能算正式票不能入賬我要給分包單位提供成本收據(jù)是收款首先收據(jù)是不可以單獨(dú)做憑證的收據(jù)不屬于正式票據(jù)
老師1、請問一下我們一月收到我們分包成本票收到了幾萬,但是一月我們還沒有開給我們總包的收入發(fā)票,這個分包款可以預(yù)留到下個月我們開出發(fā)票之后,預(yù)交的時候在減去分包預(yù)交嗎? 2、若二月我們開出發(fā)票500萬、收到發(fā)票600,預(yù)交就是0,我是填寫預(yù)交表還是直接不填寫了 3、小規(guī)模按照季度超過30才預(yù)交,我是按照季度開票收入的總額和起征點(diǎn)比較是否預(yù)交,還是用收入-分包款后余額和起征點(diǎn)比較是否預(yù)交
小規(guī)模這個月是不是不需要報稅
老板自己現(xiàn)金進(jìn)公司100萬,直接寫的投資款,如果直接進(jìn)資本公積合適嗎
去年多繳的增值稅,今年國稅局給退回1459.6元,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,去年是小規(guī)模納稅人,今年年初升到一般納稅人,這多出來的金額,怎么做賬務(wù)處理
老師,我們開出去一張專票,還沒有發(fā)貨,價稅合計錢已經(jīng)收到了,內(nèi)賬怎么入,要貸銷項稅嗎
老師,這個B應(yīng)該是錯的吧,公式是營業(yè)收入*(1-t)-付現(xiàn)成本*(1-t)+非付現(xiàn)成本*t這里少了要加非付現(xiàn)成本*T
中級三科題型是怎么樣的
老師,新開業(yè),沒發(fā)生過業(yè)務(wù),增值稅及附加0申報,個稅0申報還需要申報其他稅嗎
老師,我們是做啤酒批發(fā)零售的,買了很多展示柜,買回來后就給客戶店里免費(fèi)使用,這樣子展柜是做銷售費(fèi)用還是做到固定資產(chǎn)里邊合適
去年多繳的增值稅,今年國稅局給退回,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
小工程公司,經(jīng)常年初給客戶開發(fā)票,年底才付錢,回款以后付給材料商,才有進(jìn)項票,這種情況,收入成本應(yīng)該怎么入賬比較合理,時間是按照開票時間,還是回款時間
我們現(xiàn)在交完了之后,總包到時候開票了需要帶著我們現(xiàn)在開的發(fā)票去嗎
這個總包差額計算增值稅的? 開票本身是全額開的呀
我的意思是我們現(xiàn)在交了,他們?nèi)绻罄m(xù)開票了,也可以扣除我們的開票金額是嗎
他們比如按100萬元開票(總額)? ?你們開30萬元 然后? ?計算增值稅? ?按70萬元計算的
嗯這個我知道他們差額計稅,我想問的是我們沒必要等他們開票了再去預(yù)交
你們是不受影響啊? ?你們什么時候開票? ?什么時候交的