同學(xué)你好!總包是否開(kāi)票? ?與你們交稅? 沒(méi)有關(guān)系的? 你們需要及時(shí)交的

請(qǐng)教一下老師建筑業(yè)分包差額開(kāi)票的問(wèn)題,我公司簡(jiǎn)易征收的清包業(yè)務(wù),在項(xiàng)目地預(yù)繳3%,1.收到的分包發(fā)票必須是“*建筑服務(wù)*工程服務(wù)或建筑服務(wù)費(fèi)”的才可以嗎?我們公司是把運(yùn)送沙石的勞務(wù)外包給運(yùn)輸個(gè)體戶(hù)了,他給我們開(kāi)的“*運(yùn)輸服務(wù)”我們可不可以差額開(kāi)票?2.我們差額開(kāi)票到項(xiàng)目地預(yù)繳稅款,非得拿到的分包發(fā)票已經(jīng)交了稅的發(fā)票我才能差額開(kāi)票預(yù)繳嗎?就是說(shuō)比如現(xiàn)在9月,我拿到小規(guī)模給我開(kāi)的8月的分包發(fā)票,但是她要到10月才會(huì)交7.8.9的稅,就是說(shuō)這個(gè)稅她還沒(méi)交,我去項(xiàng)目地預(yù)繳稅款,能把這一部分差額扣出來(lái)在預(yù)繳嗎?當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)會(huì)不會(huì)以她還沒(méi)交稅不認(rèn)我這個(gè)差額分包?
老師,我們是建筑分包單位,九月份開(kāi)給總包發(fā)票了,但是總包沒(méi)有開(kāi)給業(yè)主單位發(fā)票,這種情況我們必須要在十月征稅期內(nèi)去預(yù)交稅費(fèi)嗎?還是可以等以后總包黑業(yè)主開(kāi)票了再去預(yù)交
老師同學(xué)們好呀,請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題,總包把勞務(wù)分包給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司給總包開(kāi)發(fā)票開(kāi)的3的專(zhuān)票,現(xiàn)在勞務(wù)公司要核銷(xiāo)外管證,做了份結(jié)算書(shū)讓總包蓋章,總包不蓋,理由是之前開(kāi)票的時(shí)候沒(méi)有減去勞務(wù)公司預(yù)交那部分稅金,勞務(wù)公司開(kāi)的專(zhuān)票給總包,總包不是直接可以抵扣稅金嗎?還要怎么減去勞務(wù)公司預(yù)交那部分稅金呀
老師 總包把勞務(wù)工程給到分包單位,分包再分給我們單位(屬于分包再分包),分包現(xiàn)在給總包開(kāi)票3%專(zhuān)票,然后這3%直接預(yù)繳在項(xiàng)目當(dāng)?shù)亓?,我們?cè)俜职倪@種還要在項(xiàng)目當(dāng)?shù)仡A(yù)繳一次稅款。并且分包單位只是勞務(wù)公司,預(yù)繳后抵扣不回來(lái)。這種情況如何給分包單位提供成本票?不想重復(fù)多繳稅款勞務(wù)預(yù)繳都是全額繳納3%,總包單位只是勞務(wù)公司,所以預(yù)繳的不能抵扣回來(lái),除非辦理退稅我們?cè)俜职鼏挝唤o分包單位開(kāi)了發(fā)票后,分包單位不能抵扣,也不愿意去辦理退稅,因?yàn)楸旧韯趧?wù)就不允許再分包,再分包屬于違規(guī)行為收據(jù)都不能算正式票不能入賬我要給分包單位提供成本收據(jù)是收款首先收據(jù)是不可以單獨(dú)做憑證的收據(jù)不屬于正式票據(jù)
老師1、請(qǐng)問(wèn)一下我們一月收到我們分包成本票收到了幾萬(wàn),但是一月我們還沒(méi)有開(kāi)給我們總包的收入發(fā)票,這個(gè)分包款可以預(yù)留到下個(gè)月我們開(kāi)出發(fā)票之后,預(yù)交的時(shí)候在減去分包預(yù)交嗎? 2、若二月我們開(kāi)出發(fā)票500萬(wàn)、收到發(fā)票600,預(yù)交就是0,我是填寫(xiě)預(yù)交表還是直接不填寫(xiě)了 3、小規(guī)模按照季度超過(guò)30才預(yù)交,我是按照季度開(kāi)票收入的總額和起征點(diǎn)比較是否預(yù)交,還是用收入-分包款后余額和起征點(diǎn)比較是否預(yù)交
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類(lèi)名稱(chēng)不一致(大類(lèi)一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢(qián)轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車(chē)給個(gè)人,通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具了二手車(chē)發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱(chēng)不一樣,這樣的話(huà),我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票


我們現(xiàn)在交完了之后,總包到時(shí)候開(kāi)票了需要帶著我們現(xiàn)在開(kāi)的發(fā)票去嗎
這個(gè)總包差額計(jì)算增值稅的? 開(kāi)票本身是全額開(kāi)的呀
我的意思是我們現(xiàn)在交了,他們?nèi)绻罄m(xù)開(kāi)票了,也可以扣除我們的開(kāi)票金額是嗎
他們比如按100萬(wàn)元開(kāi)票(總額)? ?你們開(kāi)30萬(wàn)元 然后? ?計(jì)算增值稅? ?按70萬(wàn)元計(jì)算的
嗯這個(gè)我知道他們差額計(jì)稅,我想問(wèn)的是我們沒(méi)必要等他們開(kāi)票了再去預(yù)交
你們是不受影響啊? ?你們什么時(shí)候開(kāi)票? ?什么時(shí)候交的