你好,是的,這樣做是可以的。
老師,我公司租賃了一個辦公地,剛交了租金和押金。分錄這樣寫對不對? 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:其他應收款—押金 貸:銀行存款 借:管理費用—房租 貸:預付賬款—房租
老師,我付租金費用可以:借:應付賬款-某公司,貸:銀行存款 然后:借:管理費用-租賃費 貸:應付賬款-某公司(可以這樣做嗎)
老師 我想問下 收到2021到2023.6 一次性開具的房租和倉儲服務費發(fā)票 ,款已經(jīng)付了, 我這樣做 借應付某公司 貸 銀存 借 管理費用倉儲費/租賃費 貸應付某公司 ??梢詥? 房租和倉管費需要分攤嗎 我直接一次性做到管理費里面可以嗎
11月應付某公司場地租賃費263.65,11月計提租賃費 借:銷售費用-場地租賃費263.65 其他應應付款-某公司263.65 12月收到某公司開的租賃費專用發(fā)票,不含稅金額251.1,稅額12.55,價稅合計263.65,沖銷11月計提的費用 借:借:銷售費用-場地租賃費-263.65 其他應應付款-某公司-263.65 再根據(jù)發(fā)票入賬 借:銷售費用-場地租賃費251.1 應交增值稅進項稅額12.55 貸:其他應付款-某公司263.65 借:其他應付款-某公司263.65 貸:銀行存款263.65 老師看看是這樣做嗎
對公賬戶給員工報銷差旅費,支付給員工可以這樣做分錄嗎?借:其他應付款-某員工,貸:銀行存款。 然后結轉(zhuǎn):借:管理費用-差旅費,貸:其他應付款-某員工
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務人工費普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細,已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務資金為400萬元,債務稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應該怎樣處理
公司做模具,承擔的模具費,維修模具費,分攤在出口的產(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權益嗎
好,謝謝老師
不客氣,祝工作順利哦!
老師,是入應付賬款好還是入其他應付款
你好,這兩個都是可以的。