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老師 我想問下 收到2021到2023.6 一次性開具的房租和倉儲服務(wù)費發(fā)票 ,款已經(jīng)付了, 我這樣做 借應(yīng)付某公司 貸 銀存 借 管理費用倉儲費/租賃費 貸應(yīng)付某公司 。可以嗎 房租和倉管費需要分攤嗎 我直接一次性做到管理費里面可以嗎

2023-04-06 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-06 17:15

你好,需要的需要分攤,因為你這個跨年。

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快賬用戶9963 追問 2023-04-06 17:22

那我怎么分攤呢 比如一個月2萬 一共18個月,我們是一次性付的款 一次性收的票,那我分錄怎么做呢 第一步 借應(yīng)付 貸銀存 第二步 怎么做呢 老師麻煩詳細一點

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齊紅老師 解答 2023-04-06 17:24

借管理費用,貸應(yīng)付賬款2萬。

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快賬用戶9963 追問 2023-04-06 17:29

我每個月這個分攤嗎 我可以一次性攤銷前面2021-202303月吧 ,后面還有幾個月再每個月攤到攤完是嗎 。倉儲服務(wù)費和租賃費都要攤銷嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-06 17:30

你好,可以的,之前沒有做的可以啊。

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快賬用戶9963 追問 2023-04-06 17:36

老師 那我收到的票我怎么入賬呢 我收到36萬的發(fā)票 我肯定是借管理費用 進項 貸 應(yīng)付36萬。 我收到的票已經(jīng)一次性認證了 ,按

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齊紅老師 解答 2023-04-06 17:40

借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,貸銀行放款,然后之前年度的借以前年度損益調(diào)整待預(yù)付賬款,今年的借管理費用 貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶9963 追問 2023-04-07 09:33

可是老師 我上個月 一次性全部付款已經(jīng)做借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 ;這月收到全部房租和倉儲費發(fā)票 ; 進項發(fā)票已經(jīng)認證了 ,那我以前年度和今年的分攤怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-04-07 09:38

借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,貸、應(yīng)付賬款。

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齊紅老師 解答 2023-04-07 09:38

借額管理費用等,貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶9963 追問 2023-04-07 09:45

老師 進項稅額 我這個月都認證了 ?那下個月分攤的話 就只做借管理費用 貸應(yīng)付賬款可以嗎? 以前年度調(diào)整的部分 這個我在匯算清繳里面 怎么填啊

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齊紅老師 解答 2023-04-07 09:47

納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。

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你好,需要的需要分攤,因為你這個跨年。
2023-04-06
你好,可以的。只要是本年度的可以直接計入管理費用
2020-12-30
是的,你的理解是對的
2021-07-02
借利潤分配,未分配利潤 貸預(yù)付賬款匯算清繳,納稅調(diào)減。
2024-03-27
學(xué)員你好,租金收到時按預(yù)付賬款或者合同負債,按月分攤是正確的,要是簡易算的話,一次直接進租金稅務(wù)也是認可的!
2021-12-31
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