您好,是的,您的理解非常正確!
固定資產(chǎn)處理, 借 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 銷售殘值: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費增值稅銷項稅 結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 請問老師是這樣嗎
老師好,出售固定資產(chǎn)時沒有凈收益,收到款時,也要 借 銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 貸應(yīng)交增值稅嗎
老師好,這個題目我這樣寫分錄對嗎? 借:固定資產(chǎn)清理 88 累計折舊 364 貸:固定資產(chǎn)452。 借:固定資產(chǎn)清理 8 貸:銀行存款 8。 借:銀行存款 169.5 貸:固定資產(chǎn) 150 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)19.5 借:固定資產(chǎn)清理 54 貸:資產(chǎn)處置損益 54
分錄為: 一、借:固定資產(chǎn)清理,累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 二、 發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 三、 處置的收入: 借:銀行存款等相關(guān)科目, 貸:固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。 四、 清理凈損益: 1、 如果是凈收益: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:營業(yè)外收入, 2、 如果是凈損失: 借:營業(yè)外支出, 貸:固定資產(chǎn)清理
老師您好,固定資產(chǎn)清理時,賬面沒有殘值。 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 處置賣出: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 最后借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 這樣對嗎?
銀行存款總賬需不需要寫期初余額?
資產(chǎn)負債表重分類后,資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)和明細賬的數(shù)據(jù)不一致是什么原因?在哪里為準
老師好,研發(fā)費用加計扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個項目做一個名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個表?
匯算清繳里面的期間費用表,需要把銷管財費用分別年合計金額填入嗎
個體戶經(jīng)營所得,個人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報嗎
老師您好,我在做賬的過程當(dāng)中,接手了前任會計的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請問老師這56元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
劃線的是不是錯了,應(yīng)該是庫存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費用—福利費,關(guān)于職工的福利費,是否可以放在匯算清繳報表的A105050表格的職工福利費支出里面。
老師,就是說,出售固定資產(chǎn)不管有沒有凈收益,只要有收款就要有應(yīng)交增值稅?這樣理解對嗎
您好,是的,您的理解非常正確!有所得,需要繳納增值稅