你好 在“發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)”界面,“發(fā)票種類”選擇“增值稅發(fā)票專用發(fā)票填開”,“征稅方式”選擇【差額征稅】
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)下就是銷售商品,有差額要怎么開發(fā)票呢?比如銷售商品1000個(gè),金額是1300,當(dāng)時(shí)開發(fā)票只開了840元,現(xiàn)在需補(bǔ)差額發(fā)票460元,這個(gè)要怎么開呢?
有一處房產(chǎn)銷售時(shí)沒(méi)有開發(fā)票,但是已報(bào)稅,現(xiàn)在要補(bǔ)開發(fā)票,已咨詢過(guò)稅局要開差額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差額發(fā)票是怎么開呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我是上海的企業(yè),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓一套商業(yè)用房,原來(lái)購(gòu)入時(shí)的增值稅已經(jīng)抵扣過(guò)了,現(xiàn)在要開具增值稅發(fā)票,中介說(shuō)讓我來(lái)差額征稅發(fā)票,我應(yīng)該正常開票還是開差額,請(qǐng)問(wèn)如何處理
老師好,咨詢一下,我上月開了一張紅字發(fā)票,有開了一張正數(shù)發(fā)票,總金額是相等的,但是稅額和價(jià)額,剛好差了0.01元,價(jià)格0.01,稅額-0.01這個(gè)月沒(méi)有開具其他發(fā)票,這月怎么什么
老師你好!我想咨詢一下,就是當(dāng)月我們作為購(gòu)買方在開票軟件申請(qǐng)了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請(qǐng)表,并已發(fā)送給銷售方,但是因?yàn)橐咔樵?,現(xiàn)在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過(guò)來(lái),但是我們這個(gè)月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家,這種在申報(bào)的時(shí)候會(huì)有什么情況呢?我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?感謝
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中銀行手續(xù)費(fèi)用填一行
老師,對(duì)公付給員工出差補(bǔ)貼,付給個(gè)人了,沒(méi)有發(fā)票,怎么平呢
我們公司跟個(gè)體工商戶簽的合同,對(duì)方發(fā)票也開的個(gè)體工商戶的公司名字,錢能不能打給個(gè)體戶的個(gè)人?
您好老師,我們有一家公司,從22年注冊(cè)至今一直未經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)全部是0,而且也沒(méi)有做海關(guān)備案,應(yīng)該只是有一個(gè)海關(guān)登記,現(xiàn)在做工商年報(bào),有一個(gè)模塊是“海關(guān)企業(yè)”這些信息我們都沒(méi)有也沒(méi)辦法跳過(guò),我們?cè)撛趺刺幚?/p>
老師您好,我接手一家食品加工個(gè)體戶,錄入期初是按照前會(huì)計(jì)科目余額表錄入的,應(yīng)交稅費(fèi)這一塊是按照他的科目余額表明細(xì)錄的呀,那我怎么錄完之后是11710.83呢,我應(yīng)該怎么調(diào)整呀
老師請(qǐng)問(wèn) 我家有些固定資產(chǎn)之前未入賬,現(xiàn)在進(jìn)行評(píng)估后想入賬,房產(chǎn)所屬權(quán)不是我們家,但是現(xiàn)在歸我們使用。應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,需要繳納什么稅費(fèi)?
老師,付款申請(qǐng)單小寫那個(gè)格子里面帶不帶¥這個(gè)符號(hào)?
幾十萬(wàn)的長(zhǎng)期待攤草坪費(fèi)用現(xiàn)金流量入哪類?企業(yè)自己的土地
公司在1月份對(duì)公付款2萬(wàn)元,但是對(duì)方更換營(yíng)業(yè)執(zhí)照,5月份再開發(fā)票可以用新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照開這筆款項(xiàng)嗎?
自然人股權(quán)變更,申報(bào)個(gè)稅,股權(quán)原值怎么填?
當(dāng)時(shí)售價(jià)是30多萬(wàn),當(dāng)時(shí)也已經(jīng)報(bào)稅,那么現(xiàn)在差額征稅那里要怎么填寫呢
30多萬(wàn)要填寫在含稅銷售額那邊,然后下面有一個(gè)扣除額,把當(dāng)時(shí)報(bào)稅的金額填寫上去