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有一處房產(chǎn)銷售時(shí)沒(méi)有開發(fā)票,但是已報(bào)稅,現(xiàn)在要補(bǔ)開發(fā)票,已咨詢過(guò)稅局要開差額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差額發(fā)票是怎么開呢?

2021-10-09 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-09 11:42

你好 在“發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)”界面,“發(fā)票種類”選擇“增值稅發(fā)票專用發(fā)票填開”,“征稅方式”選擇【差額征稅】

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快賬用戶3339 追問(wèn) 2021-10-09 11:45

當(dāng)時(shí)售價(jià)是30多萬(wàn),當(dāng)時(shí)也已經(jīng)報(bào)稅,那么現(xiàn)在差額征稅那里要怎么填寫呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-09 11:49

30多萬(wàn)要填寫在含稅銷售額那邊,然后下面有一個(gè)扣除額,把當(dāng)時(shí)報(bào)稅的金額填寫上去

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你好 在“發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)”界面,“發(fā)票種類”選擇“增值稅發(fā)票專用發(fā)票填開”,“征稅方式”選擇【差額征稅】
2021-10-09
你好,直接開460就可以了
2021-03-16
你好!這個(gè)要開紅字發(fā)票沖減
2020-11-04
這個(gè)直接開差額納稅的發(fā)票就行了
2021-10-19
你好,增值稅的倒是沒(méi)有關(guān)系,但是所得稅你是查賬征稅的嗎?
2023-02-16
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