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老師,請問一下我是上海的企業(yè),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓一套商業(yè)用房,原來購入時(shí)的增值稅已經(jīng)抵扣過了,現(xiàn)在要開具增值稅發(fā)票,中介說讓我來差額征稅發(fā)票,我應(yīng)該正常開票還是開差額,請問如何處理

2021-10-19 13:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-19 13:32

這個(gè)直接開差額納稅的發(fā)票就行了

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這個(gè)直接開差額納稅的發(fā)票就行了
2021-10-19
您好!你借應(yīng)收賬款 貸管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-06-09
同學(xué)你好 那你就原分錄負(fù)數(shù)紅沖,然后按照收到的藍(lán)字發(fā)票重新做分錄
2020-10-30
您好,增值稅專用發(fā)票需要價(jià)稅分離記賬,認(rèn)證的話 需要在增值稅專用發(fā)票勾選認(rèn)證平臺認(rèn)證發(fā)票。
2020-11-27
他之前如果說已經(jīng)沖紅的這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)你是不可以抵扣的,你能夠抵扣的只是這個(gè)藍(lán)字,就是后面重新開的這個(gè)發(fā)票。然后你之前勾選認(rèn)證之后,你不做抵扣,做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
2021-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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