你好同學,你把你填的那個申報表給我看一下。
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票,請樸老師不要作答,謝謝哦
請問老師我公司的火車票抵扣填附表其它扣稅憑證明細表,按照票面額/1.09*0.09算的應該沒問題?。靠墒巧陥髸r系統(tǒng)提示我超出系統(tǒng)設(shè)定參數(shù),不通過,我該怎么辦?謝謝
老師,職工教育經(jīng)費不是應該單獨設(shè)置二級明細科目進行歸集的嗎?因為我們公司規(guī)模小,職工教育經(jīng)費這一塊一年下來也就1000來塊左右,所以剛開始設(shè)置會計軟件的時候并沒有設(shè)置教育經(jīng)費,我們都統(tǒng)一放置到辦公費二級明細科目下了。但是我現(xiàn)在就有個問題,職工教育經(jīng)費不是按照比例扣除的嗎,我們公司目前的職工教育經(jīng)費我是能肯定每年都不會超額的,這樣子的情況下,我想請問企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,我不是要填寫A105050那張表格嗎,有沒有人可以明確告訴我,職工教育經(jīng)費那一欄我到底要不要填寫???問了不同的老師,有人說要,有人說既然能保證不超額就直接按照辦公費處理好了,不必填寫,請解答!
老師你好,我們是一家汽車銷售公司,本月在電子稅務局系統(tǒng)申報的時候,自動帶出來了需要進項稅額轉(zhuǎn)出的金額為56660.40元,其中廠家給我的折讓稅額為:18880.00元,剩余:37780.00,發(fā)票也沒有收到,應該是也是廠家給我的發(fā)票有問題我們已經(jīng)認證抵扣的稅額,之前的會計他把廠家給我們開的折讓證明部分是把進項稅額在借方做的負數(shù),請問我應該怎么處理?我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負數(shù)對嗎?把把稅務申報系統(tǒng)帶出的總進項稅額轉(zhuǎn)出部分的差額在做一筆會計分錄: 借方:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出):37780.40 貸方:應交稅費—應交增值稅(進項稅額):37780.40 這樣處理還是應該怎么做?
1.甲公司為制造企業(yè),增值稅一般納稅人,原材料核算采用實際成本法。2016年×月份發(fā)生下列交易與事項:1、x月2日,從乙公司購入N材料,增值稅專用發(fā)票列示N材料貨款金額為×X元,增值稅xxX元,款項尚未支付。2、x月3日,從銀行提取現(xiàn)金。3、x月5日,通過銀行存款支付乙公司貨款。4、x月7日,行政部報銷業(yè)務招待費。5、x月8日,總經(jīng)辦報銷差旅費。6、銷售w產(chǎn)品一批,貨物已發(fā)出。7、x月10日,從丙公司購入機器設(shè)備一臺。8、通過銀行存款繳納上月代扣的個人所得稅。9、x月18日,以銀行存款支付修理費。10、生產(chǎn)車問本月領(lǐng)用材料。11、計提本月固定資產(chǎn)折1日費。12、收到銀行存款利息。13、計提本月工資。14、通過銀行存款支付廣告費。15、提本月城市維護建設(shè)稅等。要求:1.根據(jù)上述資料進行計算分析,逐筆編制各交易或事項的會計分錄。(該題除“應交稅費”外,其他科目不要求設(shè)置明細科目)2.標出在u8總帳系統(tǒng)---憑證處理中需要“出納簽字”的分錄。會計分錄我會呢,就是最后一題標出要簽字的我不會,教教我老師
個體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報個人所得稅
個體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報個人所得稅
扣繳端沒有備份,電腦壞了,自然人電子稅務局開通了扣繳端數(shù)據(jù)下載權(quán)限,有個員工離職了,在自然人稅務局網(wǎng)頁版怎么操作?會計小白
我公司有快遞服務業(yè)務開具發(fā)票時應該開具配送費發(fā)票,開具發(fā)票有其他特殊要求?
你好,掛號的建筑公司,他們是每個項目單獨報稅嗎?
老師請問公司2023年從關(guān)聯(lián)公司購買設(shè)備,現(xiàn)在需要退貨,而且本月沒有銷售。退貨金額20多萬,退回后又賣給政府再租賃回去,這種情況怎么處理呢
你好老師,23年有一筆薪金,沖減12月份工資多計提部分,記賬在24年1月 借管理費用負數(shù) 貸應付職工薪酬 正確的是,借以前年度損溢, 現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)
2024年材料發(fā)票忘記入庫了20多萬,2025年該怎么處理
請問老師,我公司的項目合作分得的利潤,會計準則制度下入什么會計科目,利潤收入,對于收入公司都涉及到什么稅種的繳納,謝謝。
湖北初級會計繼續(xù)教育2019和2022年是公需和專業(yè)合計九十分就合格嗎?比如2019年公需90分,專業(yè)學分0,2022年公需0分,專業(yè)90分,這種繼續(xù)教育是合格的嗎?
您看這樣有問題嗎?
你好同學,你附表二填了沒?
附表2里面有??!
你好同學,你發(fā)表發(fā)給我看一下。
您看可以嗎?
你好同學,我畫的這個部分你填不起來嗎?
沒懂老師說的話,什么填不起來?
你好同學,我說的是第十欄次里面的那個金額欄填不起來嗎?
可以填老師,我試試看
好的呢,你看一下能不能填的起來提交的。
可以了老師,謝謝
不用謝,麻煩給個好評,謝謝。
好的老師,謝謝
你好,同學是應該的,不用謝。