您好,您下個月就借銀行存款貸業(yè)務(wù)活動費(fèi)用,服裝費(fèi)。這樣就能反向沖掉了。
老師,我誤把工會賬做進(jìn)單位賬,而且做錯會計科目了。下個月應(yīng)該怎樣更改憑證。因?yàn)楣馁~要拿出來單獨(dú)做。做成了:借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用—服裝費(fèi) 貸:銀行存款
老師好,記賬憑證是這樣的, 借:研發(fā)費(fèi)-風(fēng)機(jī)濕簾測試-人工費(fèi)用-社保費(fèi)4547.84, 借:管理費(fèi)用-社保3829.76, 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費(fèi)3388 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個是2022年11月的記賬憑證, 現(xiàn)在2023年3月份,把它沖了,然后再做個一模一樣的憑證。 用的2007年企業(yè)會計準(zhǔn)則,以前年度損益調(diào)整的會計科目具體是怎樣的? 答過的老師請不要再接了!??!
老師好,記賬憑證是這樣的, 借:研發(fā)費(fèi)-風(fēng)機(jī)濕簾測試-人工費(fèi)用-社保費(fèi)4547.84, 借:管理費(fèi)用-社保3829.76, 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費(fèi)3388 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個是2022年11月的記賬憑證, 現(xiàn)在2023年3月份,把它沖了,然后再做個一模一樣的憑證。 用的2007年企業(yè)會計準(zhǔn)則,以前年度損益調(diào)整的會計科目具體是怎樣的?
老師,我們公司是新參保單位。像失業(yè)保險我這個月初去開戶,已經(jīng)將職工參保進(jìn)去了。前兩天失業(yè)保險已經(jīng)扣費(fèi),單位和個人部分的失業(yè)保險已經(jīng)從基本戶扣費(fèi)了。那我這個月怎么做賬?單位部分先計提再發(fā)放?參保的這兩個人都是管理部門的,那我做賬,單位部分,計提和發(fā)放做在一筆憑證上,借:管理費(fèi)用-社會保險費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(fèi)-失業(yè)保險,再接著做發(fā)放的,借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(fèi)-失業(yè)保險,貸:銀行存款。個人部分的失業(yè)保險,是在下個月發(fā)4月份工資的時候從工資里面扣,那我這個月做賬是直接做,借:其他應(yīng)收款-社會保險費(fèi)-失業(yè)保險,貸:銀行存款。下個月發(fā)4月工資,再在發(fā)工資的那筆賬務(wù)里面做,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:其他應(yīng)收款-社會保險費(fèi)-失業(yè)保險,貸:銀行存款。是這樣子做這種業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理嗎?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
那我需要寫個說明吧,是更正錯賬。 而且需要把這個憑證拿出來另外單獨(dú)做在工會賬里,已經(jīng)裝訂好,我復(fù)印出拿來做工會的賬可以嗎,應(yīng)該怎樣搞呢?
您可以把原件單獨(dú)拿下來,然后放到你現(xiàn)在正規(guī)的要坐在公費(fèi)那個憑證里面。嗯,原來做錯那一個你可以不再附附件兒了。哦,不用寫說明的,因?yàn)檫@就是一個正常的調(diào)整,可以不用寫。
還是寫了妥當(dāng)一些吧。我看醫(yī)院的錯賬都有寫說明。你是說原件必須要放在正規(guī)的要做的這個工會賬里嗎? 我第一次做錯那個錯賬用復(fù)印件嗎 沒有附件肯定不好呀
如果我做錯的那個賬,沒有依據(jù),后面別人會計接手也看不懂啊 我就是搞不清那里用復(fù)印件,那里用原件 按道理我第一次做錯的那個賬就是用原件做的啊
哦,那也可以,你寫個情況說明吧,然后錯的那個憑證后面可以用復(fù)印件附在后面。
為什么衛(wèi)生局這個會計硬要叫我這個月更改呢,明明我憑證都打印出來了,
哦,我明白他的意思,他那個意思就讓你上個月改了,這樣就顯得你沒有錯誤了。嗯,怎么說呢,其實(shí)兩種方法,一種就是咱正兒八經(jīng)的下個月更正,還有一種方法就是一般我們會計為了不被別人發(fā)現(xiàn),我們的錯誤,我們直接就翻以前的憑證的憑證,直接改了。
哈哈,那就不管了,既然兩種都可以,那我就選擇一種方便的了,憑證幾十張都打印出來了,報表也出來了,再重新刪掉那個工會的賬,又要重新排序號,重新打印整理 真的是項(xiàng)大工程 她肯定想我當(dāng)月更改了,她告訴院長我做錯了,院長叫我出師傅費(fèi)用,讓她教我
就順便幫我指點(diǎn)一下錯賬就要給她1500,我覺得不值。院長如果實(shí)在不相信我,就下個月的給她做,順便更正上月的錯賬,我也不用給兩個月的師傅費(fèi)用,給一個月的就可以了。唉 新手處處被嫌棄,會做賬也不相信,還要找個衛(wèi)生局會計來檢查
奧奧,感覺你工作還真是不容易啊,加油吧,
謝謝老師噢!
祝您生活愉快開心快樂