你好 不符合就按25%交所得稅?
老師你好,我們企業(yè)預(yù)收預(yù)付款項很大,影響資產(chǎn)總額超過了5000萬,怎么處理白能把資產(chǎn)總額降下來好能享受小微企業(yè)所得優(yōu)惠政策呢
老師你好,賬面預(yù)收和預(yù)付款項太大,造成資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額過5000萬,企業(yè)所得稅不符合小微企業(yè)減免了,怎么處理呢
老師好!請問一下,之前收的款做的預(yù)收款,沒確認收入,付款時憑證就沖減的預(yù)收款,我現(xiàn)在才知道那樣做是不對的,但是資產(chǎn)負債表上一直就掛著預(yù)收款,所以企業(yè)所得稅申報時利潤總額都一直是負數(shù),沒交過企業(yè)所得稅,這樣一直掛預(yù)收款也不行吧!現(xiàn)在確認收入,預(yù)收款是減少了,可是企業(yè)所得稅申報表上只有營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額這三項,收入40多萬,而成本只有一萬多,又沒地方填費用,這樣不是要效很多企業(yè)所得稅嗎?這個企業(yè)所得稅報表要怎么樣填呀?
老師,一般納稅人,公司在職一人,資產(chǎn)年末總額大概在120萬,利潤總額4萬多,應(yīng)納稅所得額大概5萬多,符合小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠吧?資產(chǎn)負載表上應(yīng)付賬款為負數(shù)可以嗎?是要調(diào)到預(yù)付賬款上面嗎?
咨詢一下 我有一個客戶現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們現(xiàn)在自查是否應(yīng)該享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策 2020年資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)付款期末余額在借方 導(dǎo)致全年資產(chǎn)總額低于5000萬 被認定為小微企業(yè) 其實在賬務(wù)中都是合理的資金往來 絕大多數(shù)都是轉(zhuǎn)給股東了 付大于收 導(dǎo)致出現(xiàn)其他應(yīng)付款負數(shù) 您看這個有什么好方法給改過來嗎 而且資產(chǎn)還別超5000萬 還不能改到其他應(yīng)收款里邊 一旦改到其他應(yīng)收就超出5000萬了 而且金額特別大 您看有什么好辦法 能處理這個問題嗎
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
第三季度資產(chǎn)總額按9月份資產(chǎn)負債表期末數(shù)唄
你好 期初加期初/2? 是平均數(shù)?
你說的不對,不是按期末數(shù),是按平均數(shù)。