你好,預(yù)收、預(yù)付款項都是真實的??
老師你好,我們企業(yè)預(yù)收預(yù)付款項很大,影響資產(chǎn)總額超過了5000萬,怎么處理白能把資產(chǎn)總額降下來好能享受小微企業(yè)所得優(yōu)惠政策呢
老師你好,賬面預(yù)收和預(yù)付款項太大,造成資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額過5000萬,企業(yè)所得稅不符合小微企業(yè)減免了,怎么處理呢
老師:早上好!我們公司一直是小型微利企業(yè),由于去年開票額增大導(dǎo)致應(yīng)收同時增大資產(chǎn)超過5000萬,所以匯算清繳不再亨受2.5%企業(yè)所得稅優(yōu)惠,請問如果今年把資產(chǎn)降下來,即不超5000萬的話,明年的匯繳能享受2.5%所得稅優(yōu)惠嗎?
你好老師。我們企業(yè)員工人數(shù)少于300人,應(yīng)納稅所得額不超過300。但是資產(chǎn)總額大于5000萬,還能享受小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策嗎
老師您好遇到個問題,就是我們公司這一季度資產(chǎn)總額超過了5000萬元,未享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠,假如以后資產(chǎn)總額季度平均值下降到5000萬元一下還能否享受小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠呢?
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000 那當(dāng)年的會計分錄是借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進商品所產(chǎn)生的小額運費,可以不計入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細講一下新增社保到社??圪M操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,預(yù)收預(yù)付都是真實的
你好,預(yù)收預(yù)付都是真實的,就沒有調(diào)整空間啊?