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老師,您好,麻煩問一下,我是小規(guī)模企業(yè),我去年12月開了一張普通發(fā)票4萬含稅給客戶,今年7月客戶退回,并開具了紅字發(fā)票給自己,我做分錄可以直接借應收,貸主營業(yè)務收入嗎

2021-10-08 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-08 14:49

你好,退貨你怎么還確認收入呢,應該要負收入啊

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快賬用戶3638 追問 2021-10-08 14:49

紅字,落兩個字,做的紅字

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齊紅老師 解答 2021-10-08 14:50

紅字是可以的看你還有個增值稅也需要一起做進去吧

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快賬用戶3638 追問 2021-10-08 14:51

去年的,也需要調整嗎,去年已經將沒超過的這部分的增值稅轉入了營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2021-10-08 14:51

那就不需要了,去年沒交給就不需要

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快賬用戶3638 追問 2021-10-08 14:55

沒交,老師,那如果這個分錄不做增值稅,就是借應收,貸收入,今年7-9月季度報增值稅,我怎么填呢,小微免稅銷售額應該減去這個報嗎,比如我7-9中包括了這負數(shù)8萬的銷售額,是不是全額減去,還是減去8萬的未稅銷售額

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齊紅老師 解答 2021-10-08 14:56

你應該是減去這部分未稅銷售額

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快賬用戶3638 追問 2021-10-08 14:58

老師,增值稅按照未稅,和我的稅控盤的數(shù)據(jù)都能對上,但是賬務處理的時候,我不是直接沖的含稅的收入嗎,那利潤表中的主營業(yè)務收入就少了紅字的這個稅額,怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-10-08 15:00

那你的收入還是沖未稅的,再做一筆之前減免增值稅的紅字分錄,不然報表不會平

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快賬用戶3638 追問 2021-10-08 15:01

跨年了也可以做減免增值稅的紅字嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-08 15:02

可以的,你確實是這筆業(yè)務發(fā)生退回

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快賬用戶3638 追問 2021-10-08 15:08

業(yè)務是真實的,數(shù)據(jù)也是正常申報,只是跨年退給我了,我們合同是81800,去年12月簽訂的,發(fā)票開的81800含稅,6月份他們說有一個業(yè)務我們不能完成,所以退款5000,當月重新開具了76800的含稅發(fā)票,但是對方的普通發(fā)票退回在7月份收到,7月我開了紅字發(fā)票給自己,這個應該怎么處理呢,如果含稅退,那稅務報表對不上

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快賬用戶3638 追問 2021-10-08 15:13

我可以做借應收紅字81800,貸主營業(yè)務收入80990.10紅字,貸營業(yè)外收入紅字809.9嗎,去年是稅額直接轉入了營業(yè)外收入,因為沒有超增值稅

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齊紅老師 解答 2021-10-08 15:15

你好,可以這樣操作

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快賬用戶3638 追問 2021-10-08 15:33

老師,這么操作是不沒啥問題,因為確實是小規(guī)模,也沒超過增值稅范圍,申報什么的都正常

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齊紅老師 解答 2021-10-08 15:34

是的,申報啥的都正常,也沒超過增值稅范圍

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快賬用戶3638 追問 2021-10-08 15:35

好的,那我就把主營業(yè)務和營業(yè)外收入都沖了,這樣我稅務報表和會計報表就一致了

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齊紅老師 解答 2021-10-08 15:37

可以的,這樣操作沒問題

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快賬用戶3638 追問 2021-10-08 15:37

好的謝謝老師,您太好了

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齊紅老師 解答 2021-10-08 15:40

不客氣,希望有幫到你

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你好,退貨你怎么還確認收入呢,應該要負收入啊
2021-10-08
同學你好 對的 算到今年的營業(yè)收入
2022-05-09
你好在第十欄填寫不含稅,銷售額負數(shù)。
2021-10-08
如果是去年的業(yè)務就算去年的收入 借銀行存款6萬,貸應收賬款6萬,金額紅字 新開的發(fā)票借應收賬款等? 貸以前年度損益調整? 應交稅費
2022-05-09
你好,就是之前做的分錄,反方向沖回即可的
2021-09-10
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