借管理費用服務(wù)費,貸銀行存款 支付的勞務(wù)費,借管理費用或者是主營業(yè)務(wù)成本,勞務(wù)費貸,銀行存款。
請問老師 支付勞務(wù)派遣公司 派遣人員工資怎么做賬
請問老師 我們支付給勞務(wù)派遣公司勞務(wù)派遣人員工資及服務(wù)費 但是對方還未給我們開票 分錄怎么做呢
請問老師 給勞務(wù)派遣公司支付的工資及服務(wù)費怎么做賬
請問一下老師,我公司支付給勞務(wù)派遣公司代替我公司支付給勞務(wù)派遣員工的工資(勞務(wù)派遣公司的員工,給我公司工作,勞務(wù)派遣公司支付這些員工工資,再由我公司支付給勞務(wù)派遣公司工資。)怎么做賬?
請問老師 給勞務(wù)派遣公司支付的人員工資和服務(wù)費怎么入賬
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應(yīng)交稅費(進項),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應(yīng)交稅費(進項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費用不是負數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實際到賬確認收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費國土局網(wǎng)刊費用。記入哪個科目
老師,銷售機電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費算不算呢?
老師 工資就是 借 借管理費用或者是主營業(yè)務(wù)成本,勞務(wù)費貸,銀行存款 服務(wù)費就是 借 管理費用服務(wù)費,貸銀行存款嗎
你好,對的是的,是這么做的。
老師 比如說工資是80(行政+項目成本) 服務(wù)費是20 合計100 開票是100元 差額納稅開具的 怎么做呢
借管理費用服務(wù)費,20貸,銀行存款, 借主營業(yè)務(wù)成本或者是管理費用,勞務(wù)費,80貸,銀行放款。