你好!借 制造費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 銷項稅 貸銀行存款。
佳琪酒業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年9月業(yè)務(wù)如下: 1.外購自用勞保用品一批,增值稅專票價款80 000元,稅額10 400元,貨到直接發(fā)放給車間生產(chǎn)工人,款已付; 2.為迎國慶,外購普通服裝一批發(fā)放給員工,專票價款200 000元,稅金26 000元,款未付,貨已到并發(fā)放; 3.為接待客戶,辦公室領(lǐng)用自產(chǎn)葡萄酒3箱,生產(chǎn)成本50 000元,無可參考市價; 4.研發(fā)部門領(lǐng)用自產(chǎn)白酒1箱,生產(chǎn)成本50 000元,不含稅市價90 000元; 5.用自產(chǎn)的葡萄酒投資于某酒莊,生產(chǎn)總成本100萬元,不含稅市價300萬元; 6.將外購的用于生產(chǎn)白酒的部分原材料-高粱,捐贈給某養(yǎng)老院,外購價格為40萬元,現(xiàn)市場價為45萬元。
佳琪酒業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年9月業(yè)務(wù)如下: 1.外購自用勞保用品一批,增值稅專票價款80 000元,稅額10 400元,貨到直接發(fā)放給車間生產(chǎn)工人,款已付; 2.為迎國慶,外購普通服裝一批發(fā)放給員工,專票價款200 000元,稅金26 000元,款未付,貨已到并發(fā)放; 3.為接待客戶,辦公室領(lǐng)用自產(chǎn)葡萄酒3箱,生產(chǎn)成本50 000元,無可參考市價; 4.研發(fā)部門領(lǐng)用自產(chǎn)白酒1箱,生產(chǎn)成本50 000元,不含稅市價90 000元; 5.用自產(chǎn)的葡萄酒投資于某酒莊,生產(chǎn)總成本100萬元,不含稅市價300萬元; 6.將外購的用于生產(chǎn)白酒的部分原材料-高粱,捐贈給某養(yǎng)老院,外購價格為40萬元,現(xiàn)市場價為45萬元。
老師 你好! 外購自用勞保用品一批,增值稅專票價款80000元,稅額 10400元,貨到直接發(fā)放給車間生產(chǎn)工人,款已付。 要怎么做分錄
佳琪酒業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年9月業(yè)務(wù)如下,請詳細寫出其分錄: 1.外購自用勞保用品一批,增值稅專票價款80 000元,稅額10 400元,貨到直接發(fā)放給車間生產(chǎn)工人,款已付; 2.為迎國慶,外購普通服裝一批發(fā)放給員工,專票價款200 000元,稅金26 000元,款未付,貨已到并發(fā)放; 3.為接待客戶,辦公室領(lǐng)用自產(chǎn)葡萄酒3箱,生產(chǎn)成本50 000元,無可參考市價; 4.研發(fā)部門領(lǐng)用自產(chǎn)白酒1箱,生產(chǎn)成本50 000元,不含稅市價90 000元; 5.用自產(chǎn)的葡萄酒投資于某酒莊,生產(chǎn)總成本100萬元,不含稅市價300萬元; 6.將外購的用于生產(chǎn)白酒的部分原材料-高粱,捐贈給某養(yǎng)老院,外購價格為40萬元,現(xiàn)市場價為45萬元。
A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該公司12月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下,請根據(jù)資料編制會計分錄。1.銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款170000元,增值稅稅額22100元,款項尚未收到。該批商品已發(fā)出,其實際成本為112000元。2.購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款80000元,增值稅額10400元,款項以銀行存款支付,材料已驗收入庫。3.購入不需要安裝的設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明價款20000元,增值稅額2600元,款項以銀行存款支付。4.購入設(shè)備安裝工程用物資一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款4000元.增值稅額520元,款項以銀行存款支付。5.生產(chǎn)車間一臺車床報廢,其原價為200000元,已提折舊18400元。車床報廢清理過程中發(fā)生清理費用400元(普通發(fā)票),殘值收入700元.均通過銀行存款收支,已清理完畢。
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么