同學(xué)你好 1 借,應(yīng)收賬款192100 貸,主營業(yè)務(wù)收入170000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項22100 借,主營業(yè)務(wù)成本112000 貸,庫存商品112000 2 借,原材料80000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項10400 貸,銀行存款90400 3 借,固定資產(chǎn)20000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項2600 貸,銀行存款22600 4 借,工程 物資4000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項520 貸,銀行存款45205 5 借,固定資產(chǎn)清理181600 借,累計折舊18400 貸,固定資產(chǎn)200000 借,固定資產(chǎn)清理400 貸,銀行存款400 借,銀行存款700 貸,固定資產(chǎn)清理700 借,營業(yè)外支出181300 貸,固定資產(chǎn)清理181300
老師,我們買車的時候,對方多開了十幾元發(fā)票,那10幾元我可以不付嗎
請問如果確認(rèn)發(fā)票,防止對方惡意紅沖
老師,餐飲后廚盤點應(yīng)該怎么做?比如想看一下是否有浪費情況
老師好!企業(yè)在20與21享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,政策優(yōu)惠期可以延長到什么時間段,謝謝!
老師您好,請問個人給公司代開發(fā)票后,稅務(wù)局要求個人匯算,自己怎么操作?
老師:報年度企業(yè)所得稅時,成本與第4季度成本不一樣,要先更正申報第4季度的企業(yè)所得稅申報表嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個賬務(wù)處理是正確的嗎?我們公司這個可能沒辦法稅前扣除,對方公司沒有注銷,企業(yè)所得稅匯算清繳報表怎么填寫呢?
訴訟費、執(zhí)行費、受理費公告費需要什么資料作為憑證支出附件做賬
你好,老師,商品維修人工費怎么算,有公式嗎
企業(yè)進項票和企業(yè)庫存商品有什么關(guān)聯(lián)?進項票里的商品明細(xì) 和庫存商品不應(yīng)該是相等的嗎?
老師第一題為什么是進項稅額,不應(yīng)該是銷項稅額嗎
1 借,應(yīng)收賬款192100 貸,主營業(yè)務(wù)收入170000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項22100
老師第五題的最后一問181300是怎么算出來的啊
老師第五題的最后一問181300是怎么算出來的啊——181600加400-700;
6.銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款72000元,增值稅額9360元,收到一張面值為81360元的商業(yè)承兌匯票。該批商品已發(fā)出,其實際成本為52960元。7.計提固定資產(chǎn)折舊64000元,其中基本生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊51200元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊12800元。8.采用托收承付結(jié)算方式向乙公司(為增值稅一般納稅人)銷售商品一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300000元,增值稅稅額為39000元,已辦理托收手續(xù)。9.基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料一批,實際成本160000元,其中商品生產(chǎn)耗用152000元,一般耗用8000元。10.收到應(yīng)收賬款128800元存入銀行。
同學(xué)你好,學(xué)堂?有規(guī)定,不同的小問題如果沒有在一次中全部提問,?是需要重新發(fā)起提問的,望理解?;