你好,他是交來的現(xiàn)金嗎?如果是的話。借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款。 借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金,你們支付出去的分錄, 然后上面的借其他應(yīng)付款,借管理費用,負數(shù)紅沖了就行。
員工餐自己支付 (公司不承擔)員工用餐前期款沒有付 借 管理費用 300貸其他應(yīng)付款 -某餐廳 后期員工自己支付某公司300元分錄怎么寫
公司幫掛證人員A購買社保,分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-社保費900元 其他應(yīng)收款300元 貸:銀行存款1200元。A個人部份支付部份300元也由公司支付,單獨做份工資表應(yīng)發(fā)工資300元,那結(jié)轉(zhuǎn)工資分錄是如何做?是借:管理費用300 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資300 借:應(yīng)付職工薪酬-工資300 貸:其他應(yīng)收款300??
老師,請問 員工先墊付了公司聚餐餐費,本月填了報銷單,但公司本月不進行支付,下月進行支付。會計在做做賬時: 1、計提員工聚餐餐費 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 2、員工墊付聚餐費 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:其他應(yīng)付款 3、下月支付員工聚餐餐費 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 有沒有問題?
公司員工因產(chǎn)假無法上班沒有工資,社保全部自己承擔,掛其他應(yīng)付款,應(yīng)該如何做分錄?是借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款個人嗎?我司是先繳納社保然后從工資里扣除
老師你好,員工報銷差旅費中的過路費,是自己用現(xiàn)在支付的,分錄是不是可以這樣寫,借;管理費用-差旅費,貸;其他應(yīng)付款-某某員工
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認收入時扣手續(xù)費,能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認,收款時確認費用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費用確認時間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費用手續(xù)費確認收入,就是收入和費用脫節(jié),因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財務(wù)費用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計減除費用
報個稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺的收入1000手續(xù)費50我是做(借其他應(yīng)收款950借財務(wù)費用手續(xù)費50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時候再做借財務(wù)費用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費,請問廣告發(fā)布費計入哪個會計科目的二級明細?
老師,平臺的收入,我可以按扣除傭金實際到賬的金額確認收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費,可以認證抵扣嗎?廣告發(fā)布費計入哪個會計科目的二級明細?
勞務(wù)報酬不能取得對方的發(fā)票該如何處理
老師,您好,匯算時福利費中有一部分伙食費無票,另一部分未超過工資薪金的14%,怎么填列?
申報個稅應(yīng)該申報應(yīng)發(fā)工資把,像借支在工資中扣除后發(fā)放,申報個稅的時候應(yīng)該把借支這部分扣除嗎?還是直接按應(yīng)發(fā)工資申報呢
是我們公司和某餐廳合作款沒有付(掛賬)借:管理費用——員工餐300 貸:其他應(yīng)付款-某餐廳300 后期員工自己去某餐廳把款付了 那怎么做分錄 錢付了我們公司就不錢某餐廳的款了
借其他應(yīng)付款,借管理費用,負數(shù)直接做這個就紅沖,不用你單位體現(xiàn)這個餐費。
不用我單位提現(xiàn)餐費為什么?
你好,這個員工自己負擔啦,你們單位不管吃不?
那你還給個人報銷嗎?
不管吃不管住
不報銷餐費
不管吃不管住,人家付了餐費,你們單位還需要體現(xiàn)嗎?這又不是你單位的錢出去的,是不是?
所以就不應(yīng)該做這個餐費。
因為我公司和餐廳合作款沒有付所以與餐廳掛賬 那掛賬分錄也做錯了是嗎?
好,對的是的,你單位直接不用作戰(zhàn)。
是的 不是單位出錢
那就和你單位沒有關(guān)系啦,如果是員工給你錢,然后你們再支付出去,你走代收代付,現(xiàn)在人家資金直接支付,你單位就不需要體現(xiàn),不需要做賬。
但餐廳認為錢沒有付就要求與我公司掛賬 好統(tǒng)計
實際應(yīng)該是我們收員工的款支付給餐廳款
結(jié)果員工自己去付款了
那現(xiàn)在不是不需要你單位付錢啦,你就紅沖了不就可以啦。
如果是員工給公司欠,然后公司付給餐廳 分錄 借其他應(yīng)收款——某員工 貸;其他應(yīng)付款-餐廳對嗎?
如果公司承擔員工餐 費 借管理費用 貸其他應(yīng)付款——餐廳 后期付款了 借其用應(yīng)付款 貸;現(xiàn)金對嗎?
員工給公司錢,借銀行存款貸,其他應(yīng)付款,餐廳支付,出去借其他應(yīng)付款,餐廳貸,銀行存款。
如果是你單位承擔,借管理費用,福利費貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,福利費貸其他應(yīng)付款。
后期支付借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
員工給公司欠 員工沒有給 在做工資時才扣除 分錄不應(yīng)該是 借 其他應(yīng)收款 ——某員工 代其他應(yīng)付款——餐廳?
是不是只要是給員工的無論是什么獎勵還是餐補、住宿、電話、等都需要通過應(yīng)付職工薪酬走?
好,不是這么做的,借其他應(yīng)收款,員工餐費貸,銀行存款。
發(fā)工資扣除借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、其他應(yīng)收款、員工餐費。
有點繞暈了
就是都代收代付,而且你的這個其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款用一個就行。
要么就用其他應(yīng)收款,要么就用其他應(yīng)付款。