 
                            同學(xué)你好!這個(gè)的話 房產(chǎn)稅=3000*(1-20%)*1.2%/12*9=21.6萬(wàn)元
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    題目:某企業(yè)擁有原值為5 000萬(wàn)元的房產(chǎn),2019年4月1日將其中的40%用于對(duì)外投資聯(lián)營(yíng)(共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),從價(jià)),雙方約定投資期限10年,不承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)年取得固定利潤(rùn)分紅(從租)200萬(wàn)元(不含增值稅)。已知當(dāng)?shù)厥〖?jí)人民政府規(guī)定計(jì)算房產(chǎn)余值的扣除比例為20%,該企業(yè)2019年度應(yīng)納房產(chǎn)稅(??? )萬(wàn)元 提問(wèn):請(qǐng)問(wèn)答案中從租計(jì)征的房產(chǎn)稅如何計(jì)算?
某企業(yè)有原值為3000萬(wàn)元的房產(chǎn),2019年10月1日將全部房產(chǎn)對(duì)外投資聯(lián)營(yíng),參與投資利潤(rùn)分紅,并承擔(dān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。已知當(dāng)?shù)卣?guī)定的扣除比例為20%,該企業(yè)2019年度應(yīng)納房產(chǎn)稅為( )萬(wàn)元。 怎么計(jì)算的
某企業(yè)有原值為3000萬(wàn)元的房產(chǎn),2019年10月1日將全部房產(chǎn)對(duì)外投資聯(lián)營(yíng),參與投資利潤(rùn)分紅,并承擔(dān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。已知當(dāng)?shù)卣?guī)定的扣除比例為20%,該企業(yè)2019年度應(yīng)納房產(chǎn)稅多少萬(wàn)元?
某企業(yè)某年度固定資產(chǎn)賬面房產(chǎn)原值為5000萬(wàn)元,其中:經(jīng)營(yíng)用房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,出租房產(chǎn)原值為2000萬(wàn)元。房產(chǎn)租賃合同約定,租賃期限為3年,當(dāng)年7月1日起計(jì)算租期,年租金為120萬(wàn)元。該企業(yè)所在地省級(jí)人民政府規(guī)定房產(chǎn)原值的減除比例為20%。要求:計(jì)算該企業(yè)全年應(yīng)納房產(chǎn)稅稅額。(從價(jià)計(jì)征的房地產(chǎn)稅率為1.2%;從租計(jì)征的房地產(chǎn)稅率為12%%)
10.某公司本年全年將其自有的房屋用于投資聯(lián)營(yíng),該房產(chǎn)原賬面價(jià)值是1000萬(wàn)元,現(xiàn)有兩個(gè)投資聯(lián)營(yíng)方案可供選擇。方案一:該公司收取固定收入,不承擔(dān)聯(lián)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),本年取得固定收入合計(jì)200萬(wàn)元(含增值稅)。方案二:該公司參與投資利潤(rùn)分紅,共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)稅原值扣除比例為30%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
 
                采購(gòu)和銷售,沒(méi)簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票,什么時(shí)候預(yù)繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南??!一般納稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類要怎么報(bào)出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開(kāi)票開(kāi)的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個(gè)怎么做賬?
老師,我沒(méi)有過(guò),我報(bào)考的是VIP協(xié)議班,申請(qǐng)復(fù)學(xué),會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了,麻煩老師給申請(qǐng)一下
工資每月5000,怎么讓我交個(gè)稅呢,別的公司沒(méi)報(bào)工資
老師我先請(qǐng)教一個(gè)防腐保溫的合同問(wèn)題,合同沒(méi)標(biāo)注甲供材,單但標(biāo)注著(動(dòng)力)電費(fèi)甲方從工程款中扣除和開(kāi)3%增值稅專用發(fā)票,能否認(rèn)定甲供材。
個(gè)體戶小規(guī)模一般納稅人如何做增值稅附加稅企業(yè)所得稅的申報(bào)?
老師個(gè)人出租房屋住房或者商鋪給公司。公司免租房印花稅嗎?
老師好! 貿(mào)易出口退稅企業(yè),除采購(gòu)商品在出口免退進(jìn)行勾選,其他費(fèi)用專票如何做處理?需要認(rèn)證轉(zhuǎn)出,還是直接不抵扣處理?

