 
                            你好,房產(chǎn)稅= 3000×(1-20%)×1.2%×9/12=21.6(萬元)。10月1日以后由被投資單位繳納。
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    題目:某企業(yè)擁有原值為5 000萬元的房產(chǎn),2019年4月1日將其中的40%用于對(duì)外投資聯(lián)營(共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),從價(jià)),雙方約定投資期限10年,不承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)年取得固定利潤分紅(從租)200萬元(不含增值稅)。已知當(dāng)?shù)厥〖?jí)人民政府規(guī)定計(jì)算房產(chǎn)余值的扣除比例為20%,該企業(yè)2019年度應(yīng)納房產(chǎn)稅(??? )萬元 提問:請(qǐng)問答案中從租計(jì)征的房產(chǎn)稅如何計(jì)算?
某企業(yè)有原值為3000萬元的房產(chǎn),2019年10月1日將全部房產(chǎn)對(duì)外投資聯(lián)營,參與投資利潤分紅,并承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。已知當(dāng)?shù)卣?guī)定的扣除比例為20%,該企業(yè)2019年度應(yīng)納房產(chǎn)稅為( )萬元。 怎么計(jì)算的
某企業(yè)有原值為3000萬元的房產(chǎn),2019年10月1日將全部房產(chǎn)對(duì)外投資聯(lián)營,參與投資利潤分紅,并承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。已知當(dāng)?shù)卣?guī)定的扣除比例為20%,該企業(yè)2019年度應(yīng)納房產(chǎn)稅多少萬元?
某企業(yè)某年度固定資產(chǎn)賬面房產(chǎn)原值為5000萬元,其中:經(jīng)營用房產(chǎn)原值為3000萬元,出租房產(chǎn)原值為2000萬元。房產(chǎn)租賃合同約定,租賃期限為3年,當(dāng)年7月1日起計(jì)算租期,年租金為120萬元。該企業(yè)所在地省級(jí)人民政府規(guī)定房產(chǎn)原值的減除比例為20%。要求:計(jì)算該企業(yè)全年應(yīng)納房產(chǎn)稅稅額。(從價(jià)計(jì)征的房地產(chǎn)稅率為1.2%;從租計(jì)征的房地產(chǎn)稅率為12%%)
10.某公司本年全年將其自有的房屋用于投資聯(lián)營,該房產(chǎn)原賬面價(jià)值是1000萬元,現(xiàn)有兩個(gè)投資聯(lián)營方案可供選擇。方案一:該公司收取固定收入,不承擔(dān)聯(lián)營風(fēng)險(xiǎn),本年取得固定收入合計(jì)200萬元(含增值稅)。方案二:該公司參與投資利潤分紅,共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)稅原值扣除比例為30%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
 
                老師您好 我們出口報(bào)關(guān)是 單位按 個(gè) 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的 單位寫的是pcs 這個(gè)影響退稅嗎 用讓對(duì)方改成個(gè) 嗎,謝謝
老師,您好!上面一排是公司的實(shí)際發(fā)生的銀行往來,底下是我寫的分錄,由于金額很大,我不知道這樣做到外賬里面合不合適,麻煩老師指導(dǎo),辛苦啦!
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅留抵稅額在借方,是代表還有進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵完嗎,可以繼續(xù)開銷項(xiàng)票對(duì)嗎
湖南這邊的社?;鶖?shù)下調(diào)了,社保申報(bào)時(shí)需要怎么操作?
老師名義分紅2個(gè)股東可以單方面分嗎?
采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的單位與報(bào)關(guān)單成交計(jì)量單位一致,能出口退稅嗎? 例子:報(bào)關(guān)單中,A產(chǎn)品:法定第一計(jì)量單位:臺(tái) 法定第二計(jì)量單位:千克 成交計(jì)量單位:只 現(xiàn)采購進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,單位:臺(tái)
我是小規(guī)模,上個(gè)季度有無票收入,已經(jīng)報(bào)了增值稅,這個(gè)季度對(duì)方要求把票開出去,那我怎么做賬,就是沖上個(gè)季度的無票然后再正常做開票的分路是么
老師,我想問下,公司是裝飾裝修行業(yè),客戶付了一筆定金,我怎么做賬呢,然后是有一個(gè)對(duì)公銀行的收款碼,客戶直接付進(jìn)去,是不是都要算成收入啊
請(qǐng)問;公司注冊(cè)資本到什么時(shí)候要求實(shí)繳
老師您好,我們是液化氣零售企業(yè),平常主要是零星的開具發(fā)票和一大部分未開票收入,按照實(shí)際經(jīng)營情況,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票不夠了,但銷項(xiàng)稅又高應(yīng)該怎么避免交增值稅

