您好 可以發(fā)票跟匯款回單一起這樣寫分錄
老師,假如我這個月1號付的款,東西過幾天也收到了,然后30號發(fā)票來了,我是不是就直接30錄憑證,借庫存商品,應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項,待銀行存款
老師,就是我們公司,上個月,先預(yù)付貨款,然后到貨入庫,但是入庫金額少了(有破損金額),發(fā)票金額還是付款金額,就是我先做了借:預(yù)付賬款1000貸銀行存款1000,到貨入庫發(fā)票也到了,做了借:庫存商品885,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)115 貸:預(yù)付賬款1000,就是因為有破損100,供應(yīng)商又開了沖紅發(fā)票100,我這樣做,借:庫存商品-88.5 應(yīng)交稅費-11.5貸:預(yù)付賬款-100,嗎,還是怎么做
老師,一般納稅人,本月有進(jìn)項,沒銷項。收到發(fā)票做分錄,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款下個月勾選抵扣后的分錄是借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額老師,我這樣做對不對?
老師您好!我4月份暫估的商品當(dāng)月賣出去了 ,5月開的票我沖了暫估,然后在按發(fā)票做賬,怎么庫存數(shù)量還在?是需要把4月的結(jié)轉(zhuǎn)成本哪個分錄也要紅沖嗎?我做的 借:庫存商品-973.44 貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款-973.44 然后做了一筆 借:庫存商品973.45 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額126.55 貸:銀行存款1100
老師,就是我們是銷售酒公司,酒我們得了,錢也付了,就是一直沒得發(fā)票,后期補票,但是如果我入預(yù)付賬款,貸銀行存款,就沒庫存商品,我可以根據(jù)銷售單入庫,借庫存商品,貸,銀行存款,銷售后,借銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,再借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,就相當(dāng)于用銷售單入庫,后期補發(fā)票開了后放在對應(yīng)月份付出款憑證后面行嗎
老師長投發(fā)行股票的發(fā)行費,傭金,或者手續(xù)費,公允服務(wù)費都是沖資本公積么
先進(jìn)制造業(yè)加計抵減都有哪些疑點
25年中級會計經(jīng)濟(jì)法是沒有信托法嗎
老師,新接的單位內(nèi)部帳,以前沒帳,核對完數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)公司資產(chǎn)比負(fù)債小,錄期初時需要調(diào)平,應(yīng)該走什么科目
老師?請問一下我們公司是生產(chǎn)企業(yè),有出口免稅申報,申報時的進(jìn)項轉(zhuǎn)出額怎么算。謝謝老師
為什么用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品的消費稅計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅,用于直接銷售的或用于連續(xù)生產(chǎn)非應(yīng)稅消費品的委托加工環(huán)節(jié)消費稅計入委托加工物資
老師,生產(chǎn)化肥企業(yè)反應(yīng)罐地基加固購買的水泥入什么科目
我有10萬塊錢的增值稅發(fā)票,然后我開了15萬的增值稅發(fā)票,我該怎么交稅
請問年報中有個其中失業(yè)人員再就業(yè)需要按實際填寫嗎?
小公司注冊資本50萬,三個自然人,實際出資34萬,其中一人17萬。目前公司賬面所有者權(quán)益70萬,實際出資17萬的一個股東現(xiàn)要股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另一個非公司股東的自然人,股權(quán)價值多少?如何賬務(wù)處理和申報納稅?
就是不用付款時錄一下,然后發(fā)票來又錄一下,就等發(fā)票來錄可以吧?假如跨月了呢?
跨月的話 應(yīng)該分開寫分錄 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 借 庫存商品, 應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項, 貸 預(yù)付賬款
發(fā)票跨月,收到的貨是同一個月
付款后 收到貨物 次月收到發(fā)票?