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老師,假如我這個月1號付的款,東西過幾天也收到了,然后30號發(fā)票來了,我是不是就直接30錄憑證,借庫存商品,應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項,待銀行存款

2021-10-05 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-05 15:09

您好 可以發(fā)票跟匯款回單一起這樣寫分錄

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快賬用戶2679 追問 2021-10-05 15:10

就是不用付款時錄一下,然后發(fā)票來又錄一下,就等發(fā)票來錄可以吧?假如跨月了呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-05 15:11

跨月的話 應(yīng)該分開寫分錄 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 借 庫存商品, 應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項, 貸 預(yù)付賬款

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快賬用戶2679 追問 2021-10-05 15:30

發(fā)票跨月,收到的貨是同一個月

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齊紅老師 解答 2021-10-05 15:38

付款后 收到貨物 次月收到發(fā)票?

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您好 可以發(fā)票跟匯款回單一起這樣寫分錄
2021-10-05
您好,沒有原始憑證,沒關(guān)系的這個。也可以附上上個月做了會計憑證,有源可查就行
2020-08-25
你好,后期發(fā)票開了之后,你紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
2023-08-25
借:銀行存款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 8849.56 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 1150.44 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 1150.44 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 1150.44 # 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 1170 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項稅額 1170 # 第一筆采購 借:庫存商品 9000 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 1170 貸:銀行存款 10170 # 第二筆采購 借:庫存商品 5000 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 650 貸:銀行存款 5650 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項稅額 1170 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 1170 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅,形成留抵稅額 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 19.56 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 19.56 # 1170 - 1150.44
2025-04-08
1,對的 2,分錄處理沒問題,會計賬上處理沒問題,但是申報不扣除調(diào)增 3,屬于調(diào)表不調(diào)賬
2022-05-20
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