學(xué)員你好,合伙人才企業(yè)從事工作,發(fā)工資才需要申報(bào)個(gè)稅,如果不發(fā)工資,又沒有經(jīng)營所得不需要申報(bào)
我公司是一家普通合伙性質(zhì)的企業(yè),現(xiàn)核定為查賬征收,因?yàn)楹匣锲髽I(yè)不繳納企業(yè)所得稅。自然人有3個(gè),其中一人為法人。請(qǐng)教下:1.這3位是否需要每月申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅。收入所得怎么申報(bào)
合伙企業(yè),由2位合伙人增加為4位合伙人,目前是零收入,公司也沒有給這些人發(fā)薪繳納社保,申報(bào)個(gè)稅是需要4位都進(jìn)行零申報(bào)還是申報(bào)一位就可以,還有經(jīng)營所得申報(bào)
老師,我們是合伙企業(yè)(有限合伙) 這個(gè)月開票開了330萬的值增值做收入 但是我們這個(gè)收入的服務(wù)期是未來 三到四年的服務(wù),所以費(fèi)用計(jì)較少 費(fèi)用都在后期 所以利潤有點(diǎn)高 是不是有收入了 個(gè)人所得,經(jīng)營所得 那里就要按利潤申報(bào) 但是我們股東沒有分紅 這個(gè)合伙企業(yè) 經(jīng)營所得應(yīng)該是等 有分紅了,才交個(gè)稅經(jīng)營所得稅吧 是不是都是零申報(bào)就行了
咨詢一個(gè)問題,合伙企業(yè)的合伙人,在沒有分紅的情況下,有提成 如何申報(bào)? 現(xiàn)在是合伙人每月也給一定金額的工資,這個(gè)申報(bào)工資薪金嗎? 如果申報(bào)是不是重復(fù)征稅 如果不申報(bào),賬上列支工資,季度調(diào)增繳納經(jīng)營所得就可以了對(duì)吧
老師,我單位是小規(guī)模(普通合伙)企業(yè)。 以前合伙人都是以雇員的身份參于工資薪金所得正常申報(bào),這個(gè)月怎么沒有了?別的職工名單都在,只有雇主沒有了? 是不是參于生產(chǎn)經(jīng)營所得繳納個(gè)人所得稅了,就不必參于全員申報(bào)(工資薪金所得申報(bào))
匯算清繳彌補(bǔ)虧損是5年時(shí)間,是不是2024年匯算的話彌補(bǔ)的是23 22 21 20 19這5年 18年就彌補(bǔ)不成了
請(qǐng)問一般納稅人,服務(wù)類~美容服務(wù),咨詢類~管理咨詢,服務(wù)咨詢。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進(jìn)行貨物銷售,預(yù)包裝食品銷售,就是13%對(duì)么?
老師個(gè)體工商戶網(wǎng)店繳稅依據(jù)什么?是分定額和做賬兩種形式嗎?如果是做賬這種形式,是要和做公司賬一樣嗎?還是可以簡單點(diǎn)不要做報(bào)表,不用報(bào)稅?
老師,我24年的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)不是全報(bào)完了嘛,現(xiàn)在營業(yè)成本跟管理費(fèi)用金額有的金額互調(diào)了一下數(shù)據(jù),導(dǎo)致季報(bào)有的數(shù)據(jù)就不對(duì)了,我要重新修改季報(bào)表嗎
收到撥來的以前年度已完成的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼影響當(dāng)前損益嗎?
老師好。員工在外租房的發(fā)票 可以報(bào)銷嗎
您好老師,我公司開具的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
老師,2024年虧損太多,專管員讓改,已經(jīng)匯算清繳了,怎么更正?
請(qǐng)問一般納稅人。醫(yī)療服務(wù)稅率是多少
新公司法的一人有限公司會(huì)被認(rèn)定為無限連帶的個(gè)獨(dú)企業(yè)嗎?