屬于免稅的沒有問題
#提問#交房租稅局代開了增值稅專用發(fā)票,然后由于交了房租產(chǎn)生了房產(chǎn)稅,城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅,稅局給開了稅收完稅證明,請問這個(gè)完稅證明是按照是完稅證明上的金額入賬嗎?
你好老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),去年售樓部裝修開始使用,忘交房產(chǎn)稅了,,現(xiàn)在稅局提醒補(bǔ)交稅款,產(chǎn)生有滯納金,交稅的時(shí)候,提供建筑面積錯(cuò)了,已交過款,并且開出完稅憑證了,現(xiàn)在可以讓稅局重新修改面積,把多交的稅款可以申請退稅嗎?或者留抵下季度的房產(chǎn)稅?
我想問一下,去年我們公司利潤表顯示虧損狀態(tài),今年匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)了虧損,報(bào)完稅后顯示需要給我們退稅,但我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不給退稅,抵了之后的稅款,手續(xù)相當(dāng)復(fù)雜。我想問一下,今年年底,我需要怎么做才能不再在2021年再退稅了。本年第四季度沒開發(fā)票也沒有收入,明年也不想交太多的稅。本年利潤為貸方9萬多一點(diǎn),我不知道怎么調(diào)整憑證
買了房子按含稅發(fā)票金額交的契稅,稅局也提供了完稅證明,后順利辦完了房產(chǎn)證,后發(fā)現(xiàn)契稅交多了,去稅局申請退稅,稅局給退了全額契稅后,未再補(bǔ)交契稅。會有什么影響嗎
您好! 房地產(chǎn)企業(yè),開發(fā)項(xiàng)目內(nèi)有拆遷補(bǔ)償?shù)姆秩N方式實(shí)物補(bǔ)償,貨幣補(bǔ)償,實(shí)物+貨幣。 問題1,契稅的計(jì)稅依據(jù);《中華人民共和國契稅法》第四條?契稅的計(jì)稅依據(jù)中(二)土地使用權(quán)互換、房屋互換,為所互換的土地使用權(quán)、房屋價(jià)格的差額;從這個(gè)條款中是否可以得出實(shí)物交換,按差額征稅,房地產(chǎn)企業(yè)在承受時(shí)和被拆遷人在辦理不動產(chǎn)證時(shí);貨幣安置,按全額征收契稅(理解為有支付才交稅)。 問題2,拆遷費(fèi)用中涉及的增值稅。是否在交契稅的時(shí)候可以抵減銷項(xiàng)稅額;增值稅是在交了契稅之后嘛。貨幣安置可以抵減銷項(xiàng)稅額,實(shí)物安置不可以抵減銷項(xiàng)稅額。 問題3,發(fā)票是全額開具還是差額開具,開票金額是按什么價(jià)格,備注欄需要備注哪些內(nèi)容。
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老師你好,會計(jì)交接的時(shí)候工商年檢是不是聯(lián)絡(luò)員也得知道是誰啊
物業(yè)公司7月收到商戶交來7—9月的物業(yè)費(fèi)9000元,7月未開發(fā)票,8月開票給租戶。7月做賬時(shí),不確認(rèn)收入,而是貸記“預(yù)收賬款”對吧?這個(gè)9000元需要計(jì)提“銷項(xiàng)稅額”嗎?
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出口業(yè)務(wù),未申請退稅,稅務(wù)局讓報(bào)無票收入是為什么
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老師,預(yù)收賬款不體現(xiàn)在利潤表當(dāng)中嗎,一直掛著預(yù)收會影響收入確認(rèn)嗎?
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