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老師 我們是建筑單位,9月我們買了2輛小汽車作為公務(wù)用車,小汽車的進(jìn)項(xiàng)稅也抵扣了,請(qǐng)問一下這個(gè)增值稅不算當(dāng)月的稅負(fù)嗎?

2021-10-04 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-04 10:54

你好,可以抵扣的,影響稅負(fù)。

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快賬用戶4547 追問 2021-10-04 10:56

那我同事說的聽別人說這個(gè)固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅如果抵扣的話,當(dāng)月計(jì)算稅負(fù)的時(shí)候不算這個(gè)稅金,那是不是固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣跟正常的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票一樣的啊!計(jì)算當(dāng)月稅負(fù)的時(shí)候跟平時(shí)一樣計(jì)算???

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齊紅老師 解答 2021-10-04 10:56

算進(jìn)去 稅務(wù)局算稅負(fù)根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅算

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快賬用戶4547 追問 2021-10-04 12:40

好的,知道了謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-04 12:40

不用客氣節(jié)日愉快。

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你好,可以抵扣的,影響稅負(fù)。
2021-10-04
同學(xué),你好 按照稅務(wù)局的要求做
2022-12-12
認(rèn)證發(fā)票環(huán)節(jié) 你公司收到一張包含?5?輛車的機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票,需要先對(duì)這張發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證。在認(rèn)證平臺(tái)上,將整張發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證操作,這是確保發(fā)票信息能夠正常進(jìn)入增值稅抵扣系統(tǒng)的第一步。認(rèn)證后的發(fā)票信息會(huì)包含可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額總額等相關(guān)數(shù)據(jù)。 填寫增值稅申報(bào)表 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理未銷售車輛部分: 在增值稅申報(bào)表附表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中,先將整張發(fā)票認(rèn)證通過的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在?“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”?欄次。 對(duì)于未銷售的?4?輛車對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,需要在?“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”?部分進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理。計(jì)算未銷售車輛對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以通過發(fā)票上的稅額按車輛數(shù)量比例進(jìn)行劃分。例如,假設(shè)整張發(fā)票稅額為?50000?元,5?輛車平均分?jǐn)偠愵~,每輛車對(duì)應(yīng)的稅額為?10000?元。那么對(duì)于未銷售的?4?輛車,需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額為?40000?元,在?“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額?-?免稅項(xiàng)目用”(這里假設(shè)未銷售車輛暫不抵扣,類似免稅情況的處理方式)或其他合適的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄位填寫?40000?元。 正常申報(bào)已銷售車輛部分的進(jìn)項(xiàng)稅額: 已銷售的?1?輛車對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額?10000?元,按照正常的進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)流程,在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí)可以進(jìn)行抵扣。這部分進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)參與到增值稅一般納稅人申報(bào)表主表的?“進(jìn)項(xiàng)稅額”?欄目的計(jì)算中,從而減少當(dāng)期應(yīng)納稅額。
2024-12-05
您好同學(xué),正在為您計(jì)算請(qǐng)稍等
2023-10-15
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