你好,最好 是做到先取得購進(jìn)的發(fā)票,然后對外開具銷售發(fā)票。 你這種情況需要先做暫估處理,問題也不大。

請問老師,我公司小規(guī)模納稅人,12月份進(jìn)項(xiàng)票開的有點(diǎn)少,這個(gè)季度利潤可能會(huì)高點(diǎn),前面幾個(gè)季度進(jìn)項(xiàng)差不多是按銷項(xiàng)票的75%開進(jìn)項(xiàng)的,這個(gè)季度可能只有40%的進(jìn)項(xiàng)票,這樣對到公司稅務(wù)會(huì)不會(huì)有什么影響?
公司是建材銷售公司,小規(guī)模納稅人,公司這個(gè)季度開出了銷項(xiàng)稅額,但是進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)季度一直沒開過來,得下個(gè)季度才能給拿過來,請問這樣可以不?有啥風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師早上好,小規(guī)模公司上季度減按1%,季度普票銷售額超過45萬,繳納了稅費(fèi),這個(gè)季度普票又免稅了,但是上季度有張開多了,這個(gè)季度又給作廢了,那一個(gè)點(diǎn)的稅可以退嗎?
老師,我們是咨詢服務(wù)公司,是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月收到50萬元服務(wù)費(fèi),我想問一下,能不能分兩次開票?這個(gè)月按季度開30萬,下個(gè)月再按季度開20萬;可以嗎?只有這樣才能享受免稅
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)的,每個(gè)季度銷售收入不超過30萬,都是免征增值稅的。那假如第一季度沒有開增值稅發(fā)票,第一季度增值稅申報(bào)的時(shí)候也不用交增值稅,第二季度的時(shí)候開票就把第一第二季度的票一起開了,開了50多萬,請問下第二季度是不是只能按照50多萬來申報(bào)交稅了?
老師,個(gè)體戶一般納稅人,沒簽合同的員工我按雇員錄到自然人扣繳端了,每月報(bào)個(gè)稅,可以嗎?還有就是個(gè)人經(jīng)營所得稅,每月報(bào)的陳本費(fèi)用是全部費(fèi)用包括沒有發(fā)票的,這也就是利潤了吧,那年末調(diào)贈(zèng)沒有發(fā)票的不讓稅前扣除,這就沒有實(shí)際操作過,不明白
老師,全面預(yù)算的公式是什么
老師,標(biāo)準(zhǔn)成本法如何核算,實(shí)際與標(biāo)準(zhǔn)的差異又如何處理
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您。
發(fā)票信息導(dǎo)入電子模板里,填寫了稅收分類編碼,可以不再輸入電子稅務(wù)局開票信息維護(hù)商品維護(hù)嗎,
老師,我問下,公司有項(xiàng)目爛尾,致材料款沒有能力支付,材料商起訴,假如材料商協(xié)同法院工作人員,有律師,有工作證件來找財(cái)務(wù)報(bào)表,我們公司財(cái)務(wù)需要配合嗎?
老師,個(gè)體工商戶咨詢服務(wù)站一個(gè)季度開票七萬左右的,成本寫多少,怎么寫,有房租,一年一共就萬了八千的,水電不知道,辦業(yè)務(wù)使用的個(gè)人車輛油費(fèi)也能算嗎?算多少,
企業(yè)所得稅申報(bào)財(cái)務(wù)處理沒有設(shè)應(yīng)付職工薪酬_工資二級科目怎么填列申報(bào)欄
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒有生產(chǎn)模塊,原先會(huì)計(jì)干了兩個(gè)月,她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。車間的直接人工費(fèi),轉(zhuǎn)不到庫存商品了。然后我看見原先會(huì)計(jì)先把人工費(fèi)放入了,長期待攤費(fèi)用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒有生產(chǎn)模塊,原先會(huì)計(jì)干了兩個(gè)月,她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。然后我看見原先會(huì)計(jì)先把人工費(fèi)放入了,長期待攤費(fèi)用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。


老師,請問如何做暫估處理呀?是不是會(huì)計(jì)科目跟實(shí)際收到發(fā)票的科目一模一樣呢?即借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款/現(xiàn)金呀?
你好,暫估處理就是購進(jìn)了貨物,但是沒有取得發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:庫存商品?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
那如果這樣暫估的金額與以后季度收到的發(fā)票金額一模一樣的話,是不是以后季度可以不紅沖上季度的暫估,直接將發(fā)票放進(jìn)以前的暫停里邊就可以,不再做賬呢?
你好,取得發(fā)票的時(shí)候,需要先沖銷暫估入賬,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的購進(jìn)分錄?
老師如果這個(gè)季度沒收到發(fā)票但是也已經(jīng)把錢給了對方了,是不是就直接借:庫存商品,貸:銀行存款就行呀?就是說暫估只是不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目,不用借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,都?xì)w入庫存商品呀?
你好,沒收到發(fā)票但是也已經(jīng)把錢給了對方了,賬務(wù)處理是 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:庫存商品?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 暫估都沒有發(fā)票,當(dāng)然就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額的?
如果暫估時(shí)也按正常有票記賬,即借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款/現(xiàn)金,這樣算錯(cuò)誤不?
你好,這樣是錯(cuò)誤的。 既然是暫估,就沒有發(fā)票,就不能按有發(fā)票那樣做分錄。
老師去掉發(fā)票的話是不是暫估的分錄完全紅沖就可以呀?還是說不紅沖,按借貸方向相反,即:借應(yīng)付賬款-暫估,貸:庫存商品?一般實(shí)務(wù)中是如何操作的呢?
老師我記得有人說預(yù)付和應(yīng)付最好只用一個(gè)科目來做,不用預(yù)付和應(yīng)付都用,請問是這樣嗎?我看您說是沒票就給錢了計(jì)入預(yù)付賬款
你好,去掉發(fā)票的話,這個(gè)是什么意思呢?
打錯(cuò)了,是紅沖發(fā)票的話
另外如果我這個(gè)季度沒票也就不做賬了,等以后季度有票了再按實(shí)際發(fā)票做賬這樣算錯(cuò)不?
你好,是取得了進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票的意思嗎? 與之前暫估已經(jīng)是另外一個(gè)問題了?
取得發(fā)票的時(shí)候,需要先沖銷暫估入賬,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的購進(jìn)分錄 .您回復(fù)的這個(gè)紅沖,我是想請教是借貸完全與原來一樣就是負(fù)數(shù)做,還是將原來借貸方做相反分錄來實(shí)現(xiàn)紅沖,實(shí)務(wù)中這兩種方法是如何操作的?
另外如果我這個(gè)季度沒票也就不做賬了,等以后季度有票了再按實(shí)際發(fā)票做賬這樣算錯(cuò)不?
你好,沖銷暫估入賬:可以是之前暫估相同分錄金額負(fù)數(shù),也可以是之前暫估相反分錄金額正數(shù),這兩種方式都是可以的。
另外如果我這個(gè)季度沒票也不做暫估分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估,等以后季度有票了再按實(shí)際發(fā)票做賬借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款/應(yīng)付賬款,這樣算錯(cuò)不?
也就是說沒票任何賬務(wù)也不做,連暫估也不多可以不,算錯(cuò)不
你好,季度是有購進(jìn)的,只是沒有取得發(fā)票,是這個(gè)意思嗎??
對,季度有購進(jìn),沒有取得發(fā)票,但是已經(jīng)銷售同時(shí)開出了銷項(xiàng)票?
你好,季度有購進(jìn),沒有取得發(fā)票,需要做暫估入賬處理 借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估 而不是不做任何賬務(wù)處理