你好,最好 是做到先取得購(gòu)進(jìn)的發(fā)票,然后對(duì)外開(kāi)具銷售發(fā)票。 你這種情況需要先做暫估處理,問(wèn)題也不大。
老師你好,請(qǐng)教您,公司股東要退出,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給法人,我該如何操作呢?是先去工商還是先到稅務(wù)呢,里面需要填轉(zhuǎn)讓合同編號(hào),這個(gè)從哪里來(lái)呢?
老師咨詢一下我們是零售批發(fā)公司,采購(gòu)購(gòu)進(jìn)商品,未付款和未開(kāi)票,怎么做賬
老師,香港公司不經(jīng)營(yíng),但委托我們公司代付國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)用,這個(gè)合理嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅余額在貸方嗎 期末往哪里結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,用抽獎(jiǎng)的券去買教材,入企業(yè)成本嗎
老師,有些送貨單上有價(jià)格,那倉(cāng)庫(kù)不是知道價(jià)格了?
每個(gè)月都計(jì)提租金管理費(fèi),次月才支付,這些分錄怎么做
老師,你好,我們公司是建設(shè)目前只有一個(gè)基本賬戶(銀行卡),我們老板在外地有一個(gè)項(xiàng)目馬上要開(kāi)工,請(qǐng)問(wèn)老師還可以開(kāi)一個(gè)公戶么,用于外地項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng),發(fā)票什么的可以正常開(kāi)么
一個(gè)可以申請(qǐng)多個(gè)個(gè)體工商戶,并分別進(jìn)行稅務(wù)登記嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
老師,請(qǐng)問(wèn)如何做暫估處理呀?是不是會(huì)計(jì)科目跟實(shí)際收到發(fā)票的科目一模一樣呢?即借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款/現(xiàn)金呀?
你好,暫估處理就是購(gòu)進(jìn)了貨物,但是沒(méi)有取得發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:庫(kù)存商品?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
那如果這樣暫估的金額與以后季度收到的發(fā)票金額一模一樣的話,是不是以后季度可以不紅沖上季度的暫估,直接將發(fā)票放進(jìn)以前的暫停里邊就可以,不再做賬呢?
你好,取得發(fā)票的時(shí)候,需要先沖銷暫估入賬,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的購(gòu)進(jìn)分錄?
老師如果這個(gè)季度沒(méi)收到發(fā)票但是也已經(jīng)把錢給了對(duì)方了,是不是就直接借:庫(kù)存商品,貸:銀行存款就行呀?就是說(shuō)暫估只是不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目,不用借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,都?xì)w入庫(kù)存商品呀?
你好,沒(méi)收到發(fā)票但是也已經(jīng)把錢給了對(duì)方了,賬務(wù)處理是 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:庫(kù)存商品?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 暫估都沒(méi)有發(fā)票,當(dāng)然就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額的?
如果暫估時(shí)也按正常有票記賬,即借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款/現(xiàn)金,這樣算錯(cuò)誤不?
你好,這樣是錯(cuò)誤的。 既然是暫估,就沒(méi)有發(fā)票,就不能按有發(fā)票那樣做分錄。
老師去掉發(fā)票的話是不是暫估的分錄完全紅沖就可以呀?還是說(shuō)不紅沖,按借貸方向相反,即:借應(yīng)付賬款-暫估,貸:庫(kù)存商品?一般實(shí)務(wù)中是如何操作的呢?
老師我記得有人說(shuō)預(yù)付和應(yīng)付最好只用一個(gè)科目來(lái)做,不用預(yù)付和應(yīng)付都用,請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎?我看您說(shuō)是沒(méi)票就給錢了計(jì)入預(yù)付賬款
你好,去掉發(fā)票的話,這個(gè)是什么意思呢?
打錯(cuò)了,是紅沖發(fā)票的話
另外如果我這個(gè)季度沒(méi)票也就不做賬了,等以后季度有票了再按實(shí)際發(fā)票做賬這樣算錯(cuò)不?
你好,是取得了進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票的意思嗎? 與之前暫估已經(jīng)是另外一個(gè)問(wèn)題了?
取得發(fā)票的時(shí)候,需要先沖銷暫估入賬,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的購(gòu)進(jìn)分錄 .您回復(fù)的這個(gè)紅沖,我是想請(qǐng)教是借貸完全與原來(lái)一樣就是負(fù)數(shù)做,還是將原來(lái)借貸方做相反分錄來(lái)實(shí)現(xiàn)紅沖,實(shí)務(wù)中這兩種方法是如何操作的?
另外如果我這個(gè)季度沒(méi)票也就不做賬了,等以后季度有票了再按實(shí)際發(fā)票做賬這樣算錯(cuò)不?
你好,沖銷暫估入賬:可以是之前暫估相同分錄金額負(fù)數(shù),也可以是之前暫估相反分錄金額正數(shù),這兩種方式都是可以的。
另外如果我這個(gè)季度沒(méi)票也不做暫估分錄借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估,等以后季度有票了再按實(shí)際發(fā)票做賬借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款/應(yīng)付賬款,這樣算錯(cuò)不?
也就是說(shuō)沒(méi)票任何賬務(wù)也不做,連暫估也不多可以不,算錯(cuò)不
你好,季度是有購(gòu)進(jìn)的,只是沒(méi)有取得發(fā)票,是這個(gè)意思嗎??
對(duì),季度有購(gòu)進(jìn),沒(méi)有取得發(fā)票,但是已經(jīng)銷售同時(shí)開(kāi)出了銷項(xiàng)票?
你好,季度有購(gòu)進(jìn),沒(méi)有取得發(fā)票,需要做暫估入賬處理 借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估 而不是不做任何賬務(wù)處理