同學(xué)你好,收到的專票認(rèn)證了就可以做到進(jìn)項里面 不需要特別處理
請問下老師,這里是我們客戶代購原料分,為什么是開票為交通運輸設(shè)備呢?那我做購入憑證可以時候可以寫原材料?借:原材料~塑膠原料 進(jìn)項稅~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)收賬款* ***公司嗎? 是客戶幫我們買原料,明白嗎?也就是說我們沒有錢買原料,但是我們又有合作,只能從應(yīng)收款中扣掉原料費,但是客戶怎么開這個名稱呢?如果來這個名稱我可以做進(jìn)原料科目?
老師,請問我們目前建廠,沒有收入,不產(chǎn)生銷項,那我們購買設(shè)備、材料等收到的專票,需要怎么做賬呢是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,還是需要怎么處理?有點懵,麻煩老師講詳細(xì)點
老師,請問我們做賬的時候根據(jù)發(fā)票貸記應(yīng)交稅費-增值稅(銷項),收到進(jìn)項發(fā)票的時候借記應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項),銷項大于進(jìn)項,就是我們需要繳納的增值稅,繳稅之后就借應(yīng)交稅費-增值稅(銷項),貸銀行存款,是這樣做嗎?我覺得好像有點不太妥吧,麻煩老師講詳細(xì)點
老師您好,我們做為總包方取得一項工程項目的施工權(quán),需要給甲方開具9%增值稅專用發(fā)票?,F(xiàn)在我們項目里有施工,還有材料采購,還有設(shè)備租賃項目很多,請問我們的進(jìn)項發(fā)票怎么開具?材料就是購銷合同嗎?那人工部分呢?勞務(wù)嗎?
老師,我們自己開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,面免稅的。請問一下一般納稅人木材入庫,借原材料37943 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項9% 3414.87 貸應(yīng)付賬款37943 是這樣嘛? ; 領(lǐng)用 比如 借生產(chǎn)成本 ; 進(jìn)項稅 貸 原材料 完工做 ;借庫存商品貸生產(chǎn)成本 銷售借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做
老師好,外貿(mào)公司出口產(chǎn)生的報關(guān)費是0稅率發(fā)票,是否影響退稅
各位老師,大家好,我們公司承包了一點活,要開勞務(wù)發(fā)票,人家是發(fā)包方,我們是承包方,然后需要簽勞務(wù)合同,他們會計不說內(nèi)容,說是讓我們自己填。那么請教老師,這個改怎么處理呢
我這邊昨天給A 開了300w發(fā)票,但是我今天把這個發(fā)票作廢了 但是我沒告訴A 電子票作廢了,他依舊先把款打給我了 6月份我重新開300w發(fā)票給A,有問題嘛
老師,中午好,我們是一般納稅人公司,成立時注冊資本是100萬,2年了,現(xiàn)在的實收資本達(dá)到88萬了,不到5年都超過100萬了,到時要不要增資呢?
老師您好!關(guān)于進(jìn)料加工手冊的問題,1、現(xiàn)在實用新實耗法,只有第一本手冊才需要到電子稅務(wù)局備案,外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)都是這樣?2、第一本手冊備案操作在哪里?如何查看到企業(yè)原來備案過的手冊?3、調(diào)整備案怎么調(diào)整?
老師,前財務(wù)不來交接,還有一筆貨款也沒有退給我們,現(xiàn)在溝通無果,有什么方式能解決???那一筆貨款五千多塊錢,沒有退給我們,也沒有付給供應(yīng)商
這樣的話找進(jìn)出口公司,和自己出口,成本大概差多少呀?
老師,一月開的專票能作廢嗎,有沒有什么影響
法人,怎么刪除,電子稅務(wù)局辦稅人信息,操作步驟
建筑勞務(wù)可以開 建筑服務(wù)*工程服務(wù)?
因為沒有銷項,所以暫時在發(fā)票平臺都沒有勾選抵扣
同學(xué)你好,如果沒有勾選計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額里面就可以了
我看二級明細(xì)有待抵扣進(jìn)項和待認(rèn)證進(jìn)項,我計入哪個合適?
同學(xué)你好,待抵扣和待認(rèn)證的意思不一樣哦,計入待認(rèn)證科目
那我之前做到進(jìn)項稅額的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)到待認(rèn)證,怎么寫分錄?然后發(fā)票平臺還是繼續(xù)不勾選抵扣嗎?
同學(xué)你好,您也可以認(rèn)證了 就不需要調(diào)整分錄了
那我現(xiàn)在勾選抵扣,數(shù)據(jù)就會反饋到電子稅務(wù)局平臺,一直形成留抵稅額,這個在我有銷項的時候,會不會有什么影響?
同學(xué)你好,這個不會有影響,就正常的留底稅額啊,有銷項的時候直接沖抵就可以了