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老師,請問我們目前建廠,沒有收入,不產(chǎn)生銷項,那我們購買設(shè)備、材料等收到的專票,需要怎么做賬呢是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,還是需要怎么處理?有點懵,麻煩老師講詳細(xì)點

2021-09-30 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-30 15:44

同學(xué)你好,收到的專票認(rèn)證了就可以做到進(jìn)項里面 不需要特別處理

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快賬用戶4215 追問 2021-09-30 15:45

因為沒有銷項,所以暫時在發(fā)票平臺都沒有勾選抵扣

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齊紅老師 解答 2021-09-30 15:50

同學(xué)你好,如果沒有勾選計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額里面就可以了

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快賬用戶4215 追問 2021-09-30 15:51

我看二級明細(xì)有待抵扣進(jìn)項和待認(rèn)證進(jìn)項,我計入哪個合適?

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齊紅老師 解答 2021-09-30 15:52

同學(xué)你好,待抵扣和待認(rèn)證的意思不一樣哦,計入待認(rèn)證科目

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快賬用戶4215 追問 2021-09-30 15:54

那我之前做到進(jìn)項稅額的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)到待認(rèn)證,怎么寫分錄?然后發(fā)票平臺還是繼續(xù)不勾選抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-30 16:00

同學(xué)你好,您也可以認(rèn)證了 就不需要調(diào)整分錄了

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快賬用戶4215 追問 2021-09-30 16:03

那我現(xiàn)在勾選抵扣,數(shù)據(jù)就會反饋到電子稅務(wù)局平臺,一直形成留抵稅額,這個在我有銷項的時候,會不會有什么影響?

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齊紅老師 解答 2021-09-30 16:04

同學(xué)你好,這個不會有影響,就正常的留底稅額啊,有銷項的時候直接沖抵就可以了

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同學(xué)你好,收到的專票認(rèn)證了就可以做到進(jìn)項里面 不需要特別處理
2021-09-30
同學(xué)你好 應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸銀行存款
2021-10-09
掛靠你們的話,就相當(dāng)于你要用你自己的名義到項目的區(qū)域去繳納稅。
2021-12-27
這個做成本下面這個
2020-02-27
你好;? ? 你們包工包料 按建筑服務(wù)*工程服務(wù)費來開票? ?
2022-01-19
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