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商場為增值稅一般納稅人,2019年7月1日批發(fā)銷售給A企業(yè)空調(diào)100臺,每臺標(biāo) 價(不含稅) 1 800元, 由于購買數(shù)量較大,給子購買方七折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額 開在張專用發(fā)票上。同時約定付款條件為“5/10,2/20. n/30”。 當(dāng)月10日收到A企業(yè) 支付的全部貨款。計算當(dāng)期應(yīng)繳增值稅?

2021-09-17 19:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-17 19:11

你好,這里的增值稅銷項稅額=100*1800*0.7*13%

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快賬用戶2144 追問 2021-09-17 19:14

計算商場上述銷售業(yè)務(wù)應(yīng)申報增值稅銷項稅額是多少

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齊紅老師 解答 2021-09-17 19:15

你好,這里的增值稅銷項稅額=100*1800*0.7*13% (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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你好,這里的增值稅銷項稅額=100*1800*0.7*13%
2021-09-17
應(yīng)申報的增值稅銷項稅額=1800*100*(1-7%)*13%=21762
2022-06-12
同學(xué)你好 計算商場上述銷售業(yè)務(wù)應(yīng)申報的增值稅銷項稅額?!?00*1800*(1-30%)*13%
2021-09-30
你好!上述銷售業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額是: 100*1800*70%*13%=16380
2022-04-10
你好,具體是計算什么? 是應(yīng)收賬款,收入,還是稅額??
2023-05-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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