學員你好,財務建立備忘錄備查,新一年的時候按最新的名字啟用。
#提問#老師,我們公司掛靠某建設集團公司做某人民醫(yī)院的中央空調及通風設備的供貨的安裝工程,發(fā)票是該建設集團開給醫(yī)院,我們開票給建設集團,但現(xiàn)在建設集團只要安裝票,不要設備票,而且建設集團給醫(yī)院也只開施工工程票,不開設備,但是這個項目肯定是有很多設備的,怎么解釋這種情況?合理嗎?不合理的話我要怎么和老板說
老師,去年的分錄發(fā)現(xiàn)有錯誤,今年怎么修改?例如庫存商品12000,貸應付賬款-某某公司12000 實際是兩個供應商的,被前會計搞錯放在這一個供應商了。我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么更正過來
老師問一下,我們有一個供應商改名了,以前叫某某股份公司,現(xiàn)在改成集團公司,發(fā)票開的是某某集團公司,這個情況在記賬上應怎么處理
老師好!我們是城投公司,長期股權投資成立了一家混改企業(yè)(集團公司),我們占股51%(已實繳),個人占股49%,因當?shù)刎斦愤@位個人5億,現(xiàn)在這個集團公司經(jīng)營不下去,要求我們回購個人股份,還有承擔這5個億的負債,城投公司也答應了(當?shù)卣睿?,現(xiàn)在出現(xiàn)的問題是:這家集團公司旗下還有二個子公司,他們說子公司不做移交,這樣可以嗎老師
老師好!公司前法人在任職期間與某個集團公司不知是口頭協(xié)議呢還是簽訂合同(注:合同沒看見),將房地產(chǎn)工程承接給集團公司修建??墒枪こ滩]修建起,公司前法人與集團公司2021年5月解約,集團公司下的負責承包工程的負責人欠下工人工資及工程款,現(xiàn)由公司來墊付。前法人2022年1月29日在我市xx區(qū)建設工程有限公司撥款500萬元,其實xx區(qū)建設工程有限公司只支付了400萬元,全都用來付集團公司的工程款(注:工程款或工人工資都是別家公司打借條,轉入其公戶。只在借條空白處注明:某某公司(我公司)代某某集團公司某某墊付工程款或工資),請問一下老師這種情況下我應該如何來完善手續(xù)?怎么完善??
老師!您好!填表不調賬,如果納稅調整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
到新的年度,就把應付賬款的二級科目原供應商的名字改一下;還是重建一個新的二級科目把數(shù)據(jù)搬過來?
建議在新的年度把原供應商的名字改一下。