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老師,請問下我之前暫估材料了,到了第二個月,我該如何沖出呢,是否還要沖出成本,我該如何出分錄呢

2021-09-29 20:59
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-29 21:00

同學(xué)您好,就是計(jì)提的負(fù)數(shù)分錄,,成本有差異的話,需要調(diào)整的

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快賬用戶8649 追問 2021-09-29 21:02

調(diào)整分錄該怎么出分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-09-29 21:14

同學(xué)您好,您多計(jì)成本了就借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)戴庫存商品負(fù)數(shù)

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快賬用戶8649 追問 2021-09-29 22:20

如果沒有差異的話就只沖材料負(fù)數(shù),然后重新出材料憑證就行了嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-29 22:54

您好,是的,是這樣的

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同學(xué)您好,就是計(jì)提的負(fù)數(shù)分錄,,成本有差異的話,需要調(diào)整的
2021-09-29
你好。同學(xué) 借,應(yīng)付賬款 貸。原材料 直接抵消處理
2021-10-01
你紅沖了,但姑現(xiàn)在發(fā)票到嗎?你得做一個發(fā)票的。
2022-02-16
你好,同學(xué) 紅沖暫估的 然后按照發(fā)票重新載做一遍
2023-12-07
借庫存商品貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額,填寫你暫估的這一個。
2024-06-11
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