你好,紅沖七月份的,然后再做一個(gè)發(fā)票。
老師,請(qǐng)問(wèn)公司交了6月份的辦公室租金一萬(wàn),物業(yè)管理處給開(kāi)了七千多的發(fā)票,身下的要八月份才給開(kāi),這個(gè)要怎么進(jìn)賬
老師,請(qǐng)問(wèn)公司交了7月份的辦公室租金一萬(wàn),物業(yè)管理處給開(kāi)了七千的發(fā)票,剩下三千要八月份才給開(kāi),7月份要怎么進(jìn)賬,進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣
老師好!七月份購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn),八月才拿到專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額七月份能抵扣嗎?這張票是否可以做進(jìn)七月份的賬里?
老師您好,我們公司是小規(guī)模的物業(yè)公司,在五月份給某公司開(kāi)了一張專(zhuān)票5400。借:應(yīng)收賬款5400。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)管理費(fèi)5400。沒(méi)有計(jì)提稅,在七月份報(bào)二季度稅時(shí),交了53.47的增值稅 和1.87的城建稅,那七月份的賬務(wù)處理怎么做。在八月份確定這5400元的應(yīng)收賬款,收不回來(lái),對(duì)方公司已把發(fā)票退回,我們已經(jīng)開(kāi)了紅沖專(zhuān)票,那八月份的賬務(wù)處理怎么做。急急急急急
六月底買(mǎi)了張桌子,我直接放管理費(fèi)用了,但是發(fā)票是七月份才收到的,我可以把七月份的發(fā)票放在六月份的賬里么
老師,您好!請(qǐng)教您 體系認(rèn)證的老師來(lái)我們企業(yè)住宿的增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)我們企業(yè)的抬頭,就是招待客人的住宿費(fèi),我們企業(yè)能抵扣嗎? 謝謝老師!
老師您好,我想問(wèn)一下就是別人公司從我們給他們開(kāi)的發(fā)票金額里面扣除了管理費(fèi),我該計(jì)入哪個(gè)科目好呢?建筑行業(yè)
老師,貨物已經(jīng)收到了,還沒(méi)有收到發(fā)票,月底暫估入庫(kù),到次月月初就紅沖掉,還是掛在預(yù)付賬款上也可以?
銀行給我公司一億元人民幣授信,請(qǐng)問(wèn)授信后怎樣提額?
有對(duì)話cfo的課程學(xué)習(xí)權(quán)限,怎么在會(huì)計(jì)學(xué)堂上搜索不到呢?
你好,生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月增值稅要交15萬(wàn),出口退稅單證收齊的金額是200萬(wàn)人名幣,申報(bào)免抵退稅申報(bào)表時(shí),怎么報(bào)更有利于企業(yè)節(jié)稅,直接免抵退稅出口銷(xiāo)售額那里填0嗎?
老師,有個(gè)公司需要注銷(xiāo),是小規(guī)模納稅人,這個(gè)公司一直都沒(méi)什么業(yè)務(wù),往年虧損2萬(wàn)多,今年有開(kāi)了5萬(wàn)多的發(fā)票出去,現(xiàn)在要注銷(xiāo),遇到一個(gè)問(wèn)題:公司的賬上的錢(qián)不夠還其他應(yīng)付款(都是掛在法人下面的其他應(yīng)付款有3萬(wàn)多),現(xiàn)在公司要注銷(xiāo)需要封賬,這筆錢(qián)也還不了給法人了,其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到“營(yíng)業(yè)外收入”,這樣一來(lái)的話,就需要交企業(yè)所得稅,有沒(méi)有什么辦法,可以避免繳納企業(yè)所得稅?
老師,這申報(bào)個(gè)稅,原來(lái)離職,
老師,財(cái)務(wù)主管告訴我,這個(gè)月我們?cè)鲋刀愐?00萬(wàn)的增值稅,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn),怎么操作沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師下午好,我想問(wèn)一下利潤(rùn)表里邊的所得稅費(fèi)用是根據(jù)當(dāng)期的收入減成本費(fèi)用,減費(fèi)用算出來(lái)的嗎?還是所得稅費(fèi)用是上期結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,填到那所得稅費(fèi)用那個(gè)欄里???
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。