你好 機構(gòu) 所在地要申報 預(yù)交的可以扣除?
老師我問下,我們是小規(guī)模納稅人,這個月自開了15萬專票,工程在異地,那么當(dāng)月增值稅要不要去異地預(yù)繳?企業(yè)所得稅和印花稅不管預(yù)不預(yù)繳增值稅都要在異地預(yù)繳這兩個稅的是嗎?
老師,我們在異地預(yù)繳了增值稅、附加稅、個稅、企業(yè)所得稅后,回本地還要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,異地施工,預(yù)繳的企業(yè)所得稅,增值稅,還有附加稅,印花稅,這些怎么做分錄?掛靠方自己去交的
我想請假一下做工程的單位異地工程預(yù)交稅,已經(jīng)交了增值稅,附加稅,印花稅,但是個稅那邊可以申報,沒有在那申報,自己回來申報,當(dāng)?shù)囟悇?wù)給了密碼,自己怎么申報,還有就是做哪個人頭上有什么關(guān)聯(lián)。
老師就是我們異地工程的稅款,我們在異地已經(jīng)繳費了,有了增值稅 附加稅 印花稅還有企業(yè)所得稅,就是個稅,我在自己的歸屬地,還要去稅局交什么稅嗎
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師,那我們在異地工程開的專票,我們要交些什么稅呢
有了增值稅 附加稅 印花稅還有企業(yè)所得稅,就是個稅? 按你上面提問這個稅交? 各地有差異?
我們沒有交個稅,那是不是要在機構(gòu)所在地交呢
是要在機構(gòu)所在地交
所以我們還要補交個稅是吧
沒有交的就是正常申報交納
好的,我們是小規(guī)模納稅人,開了專票,也是要交,對吧
小規(guī)模納稅人,開了專票,也是要交,對
老師,我這個個稅,要怎么計算呢
是員工個稅還是哪個個稅??
就是我們預(yù)繳這個項目的個稅
你項目地不 是沒有預(yù)交嗎 那就不用交? 這個各地是有差異的?
好的,謝謝老師哦
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!