你好,按照未開票的。
銷售貨物時(shí)只發(fā)了其中一部分貨,然后付的全部價(jià)款,但是沒開票,當(dāng)月的預(yù)收賬款是按照未發(fā)貨的金額算,還是未開票的算?
做應(yīng)收賬齡分析表,按約定好發(fā)貨后一個(gè)月為付款期。未到期金額是否直接按當(dāng)月未到付款期實(shí)際發(fā)貨金額?還是當(dāng)月未到賬期的實(shí)際發(fā)貨金額減去已收到的貨款,剩余部分是未到期金額?
采取預(yù)收貨款結(jié)算方式向丙煙酒批發(fā)平方商銷售白酒6t,預(yù)收全部貨款,降稅合計(jì)金額為126.3平方商銷售白酒6t,預(yù)收全部貨款,降稅合計(jì)金額為126.36。萬元未開具銷售發(fā)票雙方合同約定貨物于十二月發(fā)出與每噸二十萬元不含增值稅的價(jià)款向丁商場銷售其生產(chǎn)的白酒十噸雙方簽訂的銷售合同平方商銷售白酒6t,預(yù)收全部貨款,降稅合計(jì)金額為126.36。萬元未開具銷售發(fā)票雙方合同約定貨物于十二月發(fā)出與每噸二十萬元不含增值稅的價(jià)款向丁商場銷售其生產(chǎn)的白酒十噸雙方簽訂的銷售合同規(guī)定講企業(yè)當(dāng)月應(yīng)收取百分之五十的平方商銷售白酒6t,預(yù)收全部貨款,降稅合計(jì)金額為126.36。萬元未開具銷售發(fā)票,雙方合同約定貨物于12月發(fā)出,與每噸20萬元不含增值稅的價(jià)款向丁商場銷售,其生產(chǎn)的白酒10t,雙方簽訂的銷售合同規(guī)定,甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)收取50%的貨款,平方商銷售白酒6t,預(yù)收全部貨款,降稅合計(jì)金額為126.36。萬元未開具銷售發(fā)票,雙方合同約定貨物于12月發(fā)出,與每噸20萬元不含增值稅的價(jià)款向丁商場銷售,其生產(chǎn)的白酒10t,雙方簽訂的銷售合同規(guī)定,甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)收取50%的貨款,其余平方商銷售白酒6t,預(yù)收全部貨款,降稅合計(jì)金額為126.36。萬元未開具銷售發(fā)票,雙方合同約定貨物于12月發(fā)出,與每噸20萬元不含增值稅的價(jià)款向丁商場銷售,其生產(chǎn)的白酒10t,雙方簽訂的銷售合同規(guī)定,甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)收取50%的貨款,其余50%的貨款平方商銷售白酒6t,預(yù)收全部貨款,降稅合計(jì)金額為126.36。萬元未開具銷售發(fā)票,雙方合同約定貨物于12月發(fā)出,與每噸20萬元不含增值稅的價(jià)款向丁商場銷售,其生產(chǎn)的白酒10t,雙方簽訂的銷售合同規(guī)定,甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)收取50%的貨款,其余50%的貨款余下月父親,但由于丁商場貨幣資金緊張當(dāng)月實(shí)際
老師請問一下 以分期收款方式銷售一批貨物 合同約定本月收回貨款70% 下個(gè)月收回貨款30% 增值稅發(fā)票等全部收到貨款在開具 這個(gè)月要計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額是按照70%來計(jì)算 還是按照貨物的全部價(jià)款來計(jì)算
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?