同學(xué),你好這個可以附一下,
請教一下 ,就是我公司目前有部分員工掛在勞務(wù)派遣公司代發(fā)工資和買社保,那人力資源公司給我們開了發(fā)票2張發(fā)票,一張開票服務(wù)費,另一張開票內(nèi)容是工資、社保服務(wù),那我們的分錄怎么做?
我們公司是一個物業(yè)服務(wù)公司,其中有一部分人員沒交社保,找勞動派遣公司開的這個人力資源服務(wù)費的發(fā)票,怎么做會計分錄。還需要附工資表嗎?
1.我司分一部分職員去人力資源公司讓其代發(fā)工資&社保,算勞務(wù)派遣嗎? 2. 我司需要付勞務(wù)派遣費還是人力資源外包服務(wù)費? 3. 怎么計算雙方除人工成本外的稅費?人力資源公司是否能按差額計稅來開票?若能,那加在我司的稅費應(yīng)該怎么計算
老師,我們這里有一個勞務(wù)派遣公司,我們簽了一個合同意思就是員工跟我們派遣公司簽的,我們給員工發(fā)工資,在開票這塊項目名稱是人力資源服務(wù)還是勞務(wù)派遣服務(wù)???還是別的什么
老師,我們公司的員工上異地的社保,找的勞務(wù)派遣公司,那我們公司需要給員工操作什么呢,是勞務(wù)派遣公司給員工發(fā)工資,交社保,報個稅,我們公司支付給勞務(wù)派遣公司服務(wù)費,取得發(fā)票是不就可以了,我們公司還需要什么其它操作呢
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時候,收入這邊會有影響嗎?這部分視同銷售要算進去嗎?應(yīng)該怎么填報
老師 發(fā)票紅沖會占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來還公司的銀行貸款嗎
老師,請教一下 1、當(dāng)年虧損額:是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補的虧損:是怎么算出來的? 3、使用境內(nèi)所得彌補:這個是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計算過了嗎?
分公司是獨立核算的,可以和總公司用一個銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報,這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
那分錄怎么做,如果附了工資表的話,那查帳的時候會不會要求我補交社保統(tǒng)籌?。?
麻煩老師幫我解答一下
他們的勞動關(guān)系應(yīng)該在派遣公司了,你們不交社保
會計分錄怎么做?都需要附哪些原始憑證?
同學(xué),你好,按理有發(fā)票就可以了,借管理費用-勞務(wù)費,就行。
那你的意思就是借管理費用一勞務(wù)費貸銀行存款或現(xiàn)金,原始憑證只有附發(fā)票就可以,不用再附工資表了唄!
同學(xué),你好,不用的,再附個銀行付款的回單就行。