你好!你要先跟對(duì)方確認(rèn),是當(dāng)預(yù)付款還是怎么樣 你可以先計(jì)入預(yù)收賬款
你好!給對(duì)方開了票,對(duì)方支付款項(xiàng)后應(yīng)該是開票金額比實(shí)際銷售金額大,對(duì)方按照發(fā)票金額轉(zhuǎn)給我們后,多余的款項(xiàng)以現(xiàn)金形式被領(lǐng)取應(yīng)該怎么做賬
對(duì)對(duì)方多打了幾毛錢,但是發(fā)票已經(jīng)按正常的金額開具給對(duì)方了怎么辦?
你好,請(qǐng)問我們給對(duì)方開的專票,對(duì)方打過來的金額比開的金額多了幾千,怎么辦?
對(duì)方實(shí)際欠我們36萬貨款、開票的時(shí)候我們給對(duì)方開了429930元?,F(xiàn)在對(duì)方按照開票的總金額429930元轉(zhuǎn)賬給了我們。多開的稅錢怎么算、多出來的金額需要返給對(duì)方多少
老師您好,打個(gè)比方,開票金額1萬,收了8千進(jìn)來,還有2千是給對(duì)方的優(yōu)惠,請(qǐng)問這2千我怎么掛賬呢?
老師,幫我看一下44題題目給了利潤(rùn)總額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)收入費(fèi)用嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)那損益類期末有余額,這種可以嗎
每月,報(bào)稅,代賬公司要銀行流水是干什么用的?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,支付公司的房租,需要對(duì)方開票嗎?
老師,幫我看一下第44題題目給了利潤(rùn)總額,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用嗎
老師好、同一家公司、已經(jīng)采用了預(yù)收帳款一某公司、本著一預(yù)到底的原則:現(xiàn)在需要預(yù)付一筆貨款給對(duì)方、采用什么科目比較合適呀、辛苦老師指點(diǎn)一下、謝謝
老師去年我單位培訓(xùn),收到發(fā)票錯(cuò)誤今年重開,去年已做賬務(wù)處理,今年重開的發(fā)票怎么處理
老師,A股東的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B股東了。但是A股東實(shí)繳了5000.請(qǐng)問股權(quán)轉(zhuǎn)讓后賬怎么做?目前賬上借:銀行存款50000 貸:實(shí)收資本A股東
老師,請(qǐng)問一下工商年報(bào)的網(wǎng)址在學(xué)堂哪里可以找到,我找了一下沒找到
老師您好,異地預(yù)交了增值稅之后,我現(xiàn)在填寫的本月實(shí)繳的增值稅報(bào)表,我的數(shù)字沒有自動(dòng)帶出來,我現(xiàn)在自己填,填的時(shí)候附表4上面填寫本期數(shù)是不是要把增值稅和增值稅附加稅全部都加起來填上還是光填寫一個(gè)增值稅的金額
老師,300萬股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要有多少的費(fèi)用?利索是負(fù)數(shù)
就是多付的運(yùn)費(fèi),但是比開票的多,并且不需要退給對(duì)方
你好!多的部分你可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
之后怎么報(bào)稅呢?
你好!這個(gè)多的部分,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,到時(shí)候會(huì)增加利潤(rùn),繳所得稅就好