同學(xué)你好 因為做的不合適了 現(xiàn)在直接做繳納的就行了 借稅金及附加 貸銀行存款
老師,我想把以前月份的管理費用的二級科目調(diào)一下,現(xiàn)在怎么做賬啊,之前的都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了
老師,請問下印花稅八月之前是入管理費用,現(xiàn)在想將調(diào)到稅金及附加怎么調(diào)?怎么做分錄?
老師,請問下,印花稅之前做了管理費用,現(xiàn)在要調(diào)整到稅金及附加里。想問下之前都結(jié)轉(zhuǎn)了,為什么還要調(diào)?
2022年及以前年度的印花稅都計入了管理費用-印花稅,現(xiàn)在需要調(diào)整至“稅金及附加”科目中,請問怎么進行相應(yīng)調(diào)整呢?
老師,請問,之前計提印花稅,是借稅金及附加-印花稅,貸:應(yīng)交稅費-印花稅,然后交的,入錯科目了,入成是借稅金及附加-印花稅了,這樣是要怎么調(diào)整,
老師你好,在雨佳里咋樣填加科目下明細科目的呢
老師好,之前沒有做壞賬準(zhǔn)備處理,現(xiàn)在有一部份2022年的應(yīng)收賬款,例如2022年應(yīng)收賬款為187000元,已開具187000元普通發(fā)票,現(xiàn)在對方要求紅沖之前已開具發(fā)票,重新開一張18萬元的普通發(fā)票給對方,銀行只收到18萬,剩下的7000元是沒有辦法收回的,請問現(xiàn)在賬務(wù)要怎樣處理,分錄要怎樣寫
計提工資,還有發(fā)放工資分錄怎么寫?個稅分錄怎么寫?
老師,企業(yè)所得申報表,現(xiàn)在出現(xiàn)一個資產(chǎn)損失,選是與否,怎么理解后正確選擇的
老師請問高溫費金額不大1000元,全部做工資了,沒做福利費。申報個稅也是給工資和在一起申報的。三個月3000元,現(xiàn)在賬不想改了,可以嗎。賬也是做的工資
收到勞務(wù)費發(fā)票修理費,怎么做會計分錄
老師好,請問應(yīng)交稅費印花稅有余額是怎么回事呢,需要怎么做賬才能變成0,前期都交過了
計提個稅,工資的分錄怎么寫
老師,我公司員工的午餐,是從外面訂的,每周都是不同的餐廳,發(fā)票能開來,但是合同沒有的,因為要每天付款,不能月結(jié),沒有合同可以嗎,怎么處理
老師我公司發(fā)專家評審費沒有計入職工薪酬 但申報個稅了 現(xiàn)在所得稅需要怎么申報
那之前做了的不用再調(diào)了吧?
這個可以不用調(diào)整的
之前做了的,要調(diào)的話怎么調(diào)?
同學(xué)你好 那就是 原分錄負數(shù)紅沖 然后重新做 借稅金及附加 貸銀行存款