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老師,請問,之前計提印花稅,是借稅金及附加-印花稅,貸:應(yīng)交稅費-印花稅,然后交的,入錯科目了,入成是借稅金及附加-印花稅了,這樣是要怎么調(diào)整,

2025-10-11 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-11 14:45

您好,你做的是對的,是計入稅金及附加,沒有錯呀

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快賬用戶5221 追問 2025-10-11 15:33

可是計提的時候,不是入成是稅金及附加了,那繳納的時候,借方不應(yīng)該是應(yīng)交稅費-印花稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-11 15:35

對的,這個沒錯,把這個應(yīng)交稅費要沖掉,

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快賬用戶5221 追問 2025-10-11 15:44

摘要和分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-10-11 15:46

借稅金及附加-印花稅,貸:應(yīng)交稅費-印花稅
借:應(yīng)交稅費-印花稅
貸:銀行存款

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快賬用戶5221 追問 2025-10-11 15:48

可實際繳納的時候,分錄入成是借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款了,

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齊紅老師 解答 2025-10-11 15:49

意思是你多做了稅金及附加,現(xiàn)在要沖掉,是吧

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快賬用戶5221 追問 2025-10-11 15:50

是的是的

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齊紅老師 解答 2025-10-11 15:56

借:應(yīng)交稅費
貸:稅金及附加

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快賬用戶5221 追問 2025-10-11 16:08

可以借方紅字嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-11 16:12

可以的,只要紅沖了就可以

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快賬用戶5221 追問 2025-10-11 16:29

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-10-11 16:37

不客氣,很高興為你服務(wù)

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您好,你做的是對的,是計入稅金及附加,沒有錯呀
2025-10-11
你好,如果你計提的話,可以這么做,實際印花稅可以不用計提。
2021-06-02
您好,沒錯 計提就是這么做分錄
2021-01-08
你好,是的。如果您不是當(dāng)月直接交,就需要計提計提的分錄,對如果您是當(dāng)月發(fā)生直接就交了第二個分錄,對不用計提也行。
2023-05-09
做損益結(jié)轉(zhuǎn)時,轉(zhuǎn)到本年利潤了
2023-02-11
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