您好,你做的是對的,是計入稅金及附加,沒有錯呀
我計提了印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅。這樣可以嗎?
印花稅不計提,是發(fā)生時借稅金及附加-印花稅,貸應(yīng)交稅費-印花稅,借應(yīng)交稅費-印花稅貸銀行存款
老師,印花稅也是需要計提的吧?借:稅金及附加 貸:應(yīng)繳稅費-印花稅 借:應(yīng)交稅費-印花稅 貸:銀行
老師,計提上一年的印花稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 稅金及附加的數(shù)據(jù),最后去哪里了?
老師 請問下印花稅需要計提嗎 ?如果需要計提的話 分錄是否是:借:稅金及附加-印花稅 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 借:應(yīng)交稅費-印花 貸 :銀行呢? 亦或者是:不計提 直接借:稅金及附加 貸:銀存呢
請問企業(yè)所得稅職工薪酬那兩項 是填什么時間段的數(shù)據(jù)
郭老師,我是剛剛咨詢您的,還沒問完 ,麻煩回復(fù)我一下
老師您好,營銷策劃公司開具的廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費和宣傳發(fā)布會,需要繳文化事業(yè)建設(shè)費嗎
請問老師,甲單位是物業(yè)公司,收的自來水申報的時候是抵扣申報的,也就是把取得的自來水公司的水費專票的金額,抵扣了。這樣操作是對的吧。自來水公司的代收的水資源、污水處理費的票據(jù)不能做抵扣的吧。物業(yè)公司收取客戶的水費,做收入了,因此涉及水費簡易申報,但是可以抵減申報。
老師,印花稅需要計提嗎?
季報里面兩個應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該怎么取數(shù)?
老師請問下,麻煩講下發(fā)出商品的定義與使用方法,核算方法?以及哪種情況下使用發(fā)出商品?謝謝
請問老師,甲單位是物業(yè)公司,水費申報,請問水費有的是從自來水公司取得的,有的是從第三方取得(不是自來水公司),同時也收取自來水的收入。請問取得票中,從哪里取得的可以作為3%的申報抵減項。
老師我們有兩家企業(yè),一家是生產(chǎn)企業(yè),一家是外貿(mào)企業(yè),我們開票是免稅率(出口),請問進項稅要轉(zhuǎn)出嗎
下午好,老師請問下什么樣的生產(chǎn)企業(yè),即有免抵退申報,又有免退稅申報呢?這樣的是要符合什么條件嗎?
可是計提的時候,不是入成是稅金及附加了,那繳納的時候,借方不應(yīng)該是應(yīng)交稅費-印花稅嗎
對的,這個沒錯,把這個應(yīng)交稅費要沖掉,
摘要和分錄怎么寫
借稅金及附加-印花稅,貸:應(yīng)交稅費-印花稅
借:應(yīng)交稅費-印花稅
貸:銀行存款
可實際繳納的時候,分錄入成是借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款了,
意思是你多做了稅金及附加,現(xiàn)在要沖掉,是吧
是的是的
借:應(yīng)交稅費
貸:稅金及附加
可以借方紅字嗎
可以的,只要紅沖了就可以
好的,謝謝老師
不客氣,很高興為你服務(wù)