你好 可以暫估入賬 對(duì)的?
我們公司付給材料商的款,他們的發(fā)票說(shuō)要等到工程完了,一次性才開給我們,如果長(zhǎng)時(shí)間不做進(jìn)去的話,銀行賬根本就對(duì)不到,我這樣做分錄對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—暫估,貸:銀行存款
老師,有工程成本(材料)發(fā)票的時(shí)候。我是這樣做分錄對(duì)嗎? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本---材料成本 貸:其他應(yīng)付款---經(jīng)辦人 如果用銀行存款付錢給經(jīng)辦人 這樣的分錄怎么做?
老師,我們公司銷售家具的。買家具銀行付款時(shí)間跟對(duì)方給我們開票時(shí)間一樣,能不能直接做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 放回單,放發(fā)票一筆做就得
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
如果發(fā)票來(lái)了,我應(yīng)該怎么做分錄,怎么沖以前的暫估。
你好 暫估分錄 不變金額負(fù)數(shù)? ?再按發(fā)票入賬?
那銀行存款也要為負(fù)數(shù)嗎,再就是那個(gè)發(fā)票如果是只來(lái)了一部分啦,是怎么沖賬。
你好 銀行不能為負(fù)數(shù) 的 你用應(yīng)付負(fù)數(shù) 沖 記賬再用應(yīng)付就平了?
如果只來(lái)了一部分票,是不是就按來(lái)了一部分發(fā)票的金額沖。
你好 是就按來(lái)了一部分發(fā)票的金額沖。
好的,謝謝老師的回答
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)??!