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我們公司付給材料商的款,他們的發(fā)票說(shuō)要等到工程完了,一次性才開給我們,如果長(zhǎng)時(shí)間不做進(jìn)去的話,銀行賬根本就對(duì)不到,我這樣做分錄對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—暫估,貸:銀行存款

2021-09-28 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-28 09:27

你好 可以暫估入賬 對(duì)的?

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快賬用戶5386 追問(wèn) 2021-09-28 09:28

如果發(fā)票來(lái)了,我應(yīng)該怎么做分錄,怎么沖以前的暫估。

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齊紅老師 解答 2021-09-28 09:34

你好 暫估分錄 不變金額負(fù)數(shù)? ?再按發(fā)票入賬?

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快賬用戶5386 追問(wèn) 2021-09-28 09:38

那銀行存款也要為負(fù)數(shù)嗎,再就是那個(gè)發(fā)票如果是只來(lái)了一部分啦,是怎么沖賬。

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齊紅老師 解答 2021-09-28 09:45

你好 銀行不能為負(fù)數(shù) 的 你用應(yīng)付負(fù)數(shù) 沖 記賬再用應(yīng)付就平了?

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快賬用戶5386 追問(wèn) 2021-09-28 09:56

如果只來(lái)了一部分票,是不是就按來(lái)了一部分發(fā)票的金額沖。

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齊紅老師 解答 2021-09-28 10:12

你好 是就按來(lái)了一部分發(fā)票的金額沖。

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快賬用戶5386 追問(wèn) 2021-09-28 10:13

好的,謝謝老師的回答

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齊紅老師 解答 2021-09-28 10:22

?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)??!

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你好 可以暫估入賬 對(duì)的?
2021-09-28
你好!是可以先暫估的,收到發(fā)票時(shí)在原分錄紅字沖回暫估,按收到的發(fā)票金額做正確的。
2020-09-30
您好 您開具發(fā)票的分錄寫的不對(duì)吧? 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 如果先計(jì)入了預(yù)收賬款 就把應(yīng)收賬款科目替換為預(yù)收賬款 后面分錄正確的 月末用結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-11-19
可以的呀,你這個(gè)樣子處理可以的呀,沒(méi)問(wèn)題的。
2021-01-26
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