同學(xué)您好,您可以平時做備查賬的
工商年報的時候,有的部分需要納稅調(diào)整,有的需要納稅調(diào)減,這調(diào)增調(diào)減平時需要單獨記錄么 不單獨記錄從報表中也看不出來吧,求教老師解答
老師想請問 企業(yè)日常發(fā)生的水電燃?xì)馕飿I(yè)費用,沒有發(fā)票,次年匯算清繳時調(diào)增的話,這些需調(diào)整的項目是需要平時單獨記錄,或平時工作留意次年申報時查詢相關(guān)帳套核算,那如果一個新入職的員工不了解公司狀況,這些信息不能提前知道,是不是匯算就可能會出現(xiàn)問題呢?
報企業(yè)所得稅匯算清繳時,我們沒有營業(yè),只有老板平時發(fā)的工資,做了工資表,我們都是記在管理費用中,在納稅申報表A類表中,這個納稅調(diào)整增加額需不需要把工資這塊的金額寫在上面呢,因為中間有一個表是工資薪金這個,我填了工資金額,那么就自動在納稅調(diào)整增加額中自動有這個數(shù)據(jù)
老師,23年所得稅匯算清繳的時候?qū)?2年的納稅調(diào)整項目是這樣的:22年計提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年支付的,因為當(dāng)時成本太多了所以就將這個職工薪酬納稅調(diào)增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報表里成本跟這個800萬沒有關(guān)系吧,不需要調(diào)增調(diào)減吧
老師,23年所得稅匯算清繳的時候?qū)?2年的納稅調(diào)整項目是這樣的:22年計提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年一月支付的,因為當(dāng)時成本太多了所以就將這個職工薪酬納稅調(diào)增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報表里成本跟這個800萬沒有關(guān)系吧,不需要調(diào)增調(diào)減吧
如一張高鐵票是寫員工的名字,而不是公司的名稱,可以抵扣嗎?
老師您好,新注冊的小規(guī)模納稅人公司,新建賬,資產(chǎn)應(yīng)該怎么入賬
購買高鐵票時,有可以寫公司的名稱嗎?
抵消少數(shù)股東損益,只有內(nèi)部發(fā)生交易時才能抵消,評估增值不需要抵消對吧?內(nèi)部交易,怎么確認(rèn)少數(shù)股東的損益和權(quán)益的方向???總是方向搞混?有沒有簡單一點的理解去確認(rèn)少數(shù)股東權(quán)益和少數(shù)股東損益的方向這個借貸方的
老師6題ab選項有點不理解?
老師,上月進(jìn)貨做了庫存商品入庫,次月付款+開發(fā)票進(jìn)來,金額都一致,需要做暫估入庫和進(jìn)項發(fā)票來了做沖銷嗎?(小規(guī)模)
老師3題c選項錯在哪里了?
老師,6月份的工資現(xiàn)在還可以申報嗎?
老師,第四題,這個需要與被審計溝通么?這個溝通的意義是什么,理解不了為何要溝通這個,這不相當(dāng)于把要執(zhí)行什么程序告訴被審計單位么?
合并逆流交易,少數(shù)股東權(quán)益怎么會在貸方?因為是虛增的利潤,少數(shù)股東就不存在收益,所以此時需要抵消這個虛增的利潤,所以他這個少數(shù)股東損益在借方,貸方少數(shù)股東權(quán)益,我說的對么?不對的話幫忙修正