你好,給對(duì)方一份電子版的和紙質(zhì)的信息表,對(duì)方收到之后再開(kāi)票頁(yè)面選擇紅字,然后下載開(kāi)具就可以。
我們是銷(xiāo)售方,對(duì)方退貨發(fā)了以認(rèn)證抵扣的紅字發(fā)票信息表給我,現(xiàn)在我要怎么操作開(kāi)一份沖紅的發(fā)票,老師有具體的開(kāi)票步驟嗎?那個(gè)紅字信息表的編碼我們填哪里?
老師我們是購(gòu)買(mǎi)方上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)的貨物進(jìn)項(xiàng)稅額我們已抵扣 現(xiàn)在我們購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)紅字發(fā)票然后給銷(xiāo)售方 然后銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票 然而紅字發(fā)票是6月分的 現(xiàn)在我7月怎樣做賬 已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出系統(tǒng)6月份計(jì)入沒(méi)
我是購(gòu)貨方,然后現(xiàn)在有一份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被我們抵扣了,銷(xiāo)售方要求作廢紅沖,現(xiàn)在就是這個(gè)發(fā)票是由我們?nèi)ヌ罴t字信息表,還是有銷(xiāo)售方那邊操作,進(jìn)入系統(tǒng)以購(gòu)買(mǎi)方的身份進(jìn)去填呀
你好,我們公司8月份抵扣了一份發(fā)票,現(xiàn)在要退回去那個(gè)發(fā)票,我這邊購(gòu)進(jìn)方申請(qǐng)紅字信息表,是不是就要我開(kāi)紅字發(fā)票?給是我這邊開(kāi)了紅字信息表,銷(xiāo)售方開(kāi)紅字發(fā)票
我們是購(gòu)買(mǎi)方,去年銷(xiāo)售方給我們開(kāi)了一張發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣了,但是上個(gè)月那張發(fā)票需要作廢 所以我們給對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票信息表,但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具紅字發(fā)票還,我們這個(gè)月可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫(xiě)成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶(hù)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
我現(xiàn)在是問(wèn),由誰(shuí)去填紅字信息表
老師,仔細(xì)看完問(wèn)的問(wèn)題
你們單位來(lái)填紅字信息表,你認(rèn)證了你就填寫(xiě)紅字信息表。
在你的開(kāi)票系統(tǒng)里面。 選擇購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)
老師,您的意思是誰(shuí)認(rèn)證抵扣了,就由誰(shuí)去填寫(xiě)紅字信息表
有沒(méi)有關(guān)于這個(gè)的操作步驟,和圖文解說(shuō)
購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專(zhuān)用發(fā)票) 先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷(xiāo)方,再由銷(xiāo)方開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 具體開(kāi)具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)】 四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表查詢(xún)導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫(xiě)信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷(xiāo)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開(kāi)】; 三. 選擇【增值稅專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開(kāi)具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
認(rèn)證了必須購(gòu)買(mǎi)方來(lái)申請(qǐng)這個(gè)紅色信息表,如果是銷(xiāo)售方申請(qǐng)的話,它審核不通過(guò)的,如果你想看操作具體的操作的話,看學(xué)堂課程就可以 你在首頁(yè)搜開(kāi)票系統(tǒng)。