同學(xué)你好,可以入賬;只是不能在企業(yè)所得稅前扣除;
老師,我們是單位餐廳,因購買食材,當(dāng)月未開發(fā)票已做為應(yīng)付賬款入賬!因次月也未能急時(shí)開出發(fā)票,等滯后幾月才開出發(fā)票,發(fā)票回來后忘記沖銷前一筆分錄,有3個(gè)月左右是這樣的情況,金額較大,導(dǎo)致賬實(shí)不否,該怎么處理?
老師想請(qǐng)問下,我們是家餐飲公司,進(jìn)食材都是開的單據(jù)開不到發(fā)票的,那我們這個(gè)成本要怎么算呢!是按單據(jù)入進(jìn)去再到季末調(diào)出來,還是干脆就不入呢?就是明知道開不到發(fā)票的,像這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
我們公司每天食堂購買蔬菜150元左右,都是向小散戶購買的,開不出發(fā)票,就不能入賬,像我們這種情況怎么處理?
老師,我們餐飲公司購買食材對(duì)方都是提供不了發(fā)票的,之前會(huì)計(jì)做的全部都在應(yīng)付賬款借方余額,這種情況該怎么處理
老師,請(qǐng)問餐飲個(gè)體戶公司,采購全是收據(jù)或者出庫單,一天大概有1000左右,對(duì)方也是個(gè)體戶不愿意開票,或者就是菜市場的農(nóng)民批發(fā)開不了票,我們銷售也是銷售給個(gè)人也沒開票,這種情況應(yīng)該怎么做賬報(bào)稅
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒有報(bào)年報(bào)經(jīng)營異常怎么辦
老師,我司是小規(guī)模納稅人,24年不是小微企業(yè),不屬于小微企業(yè)跟小微企業(yè)相比稅收優(yōu)惠政策區(qū)別在哪?
老師好,一年以內(nèi)買新房以后再出售舊房,能退個(gè)稅嗎
開票的名字和轉(zhuǎn)款的名字不一樣有影響嗎
合同合作定金怎么做會(huì)計(jì)分錄
那只能到大超市去購買開發(fā)票是吧
同學(xué)你好,那只能到大超市去購買開發(fā)票是吧——是的;