學(xué)員你好,可以按700萬(wàn)開票。
請(qǐng)問老師,公司有一個(gè)污水處理的項(xiàng)目,結(jié)算時(shí)總價(jià)減去扣除的費(fèi)用后的余額作為結(jié)算價(jià)可以嗎?(本來總價(jià)是1000萬(wàn),扣了300萬(wàn),結(jié)算價(jià)700萬(wàn),我們按700萬(wàn)開票,收700萬(wàn)),可以這樣操作嗎?,因?yàn)榭鄢馁M(fèi)用甲方不給開票
老師,我們是建筑樁基企業(yè),2018年的老項(xiàng)目?,F(xiàn)在剛結(jié)算,可是發(fā)現(xiàn)此項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅金多了近80萬(wàn)。因?yàn)槭菕炜吭趧e人資質(zhì)的公司,后續(xù)也不會(huì)再有項(xiàng)目運(yùn)作了,所以沒有抵扣的價(jià)值了,我們想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做成本,因?yàn)檫€差成本票100多萬(wàn),請(qǐng)問這樣操作違背稅法嗎?可行嗎?請(qǐng)指教!
老師你好,我在建設(shè)公司分包了一個(gè)安裝項(xiàng)目,結(jié)算造價(jià)為1000萬(wàn),按與公司約定,結(jié)算造價(jià)下浮15%作為公司管理費(fèi)用,我在余下的工程款里怎么支付稅費(fèi),公司目前直接按余下工程款850*9%扣除稅費(fèi),我另外開的進(jìn)項(xiàng)稅額退補(bǔ),怎樣的計(jì)費(fèi)準(zhǔn)確嗎?結(jié)算造價(jià)里包含了建設(shè)方的稅費(fèi),這部分稅費(fèi)也要交9%的稅費(fèi)嗎?結(jié)算造價(jià) 里的人工費(fèi)也要按9%的稅率計(jì)費(fèi)嗎?
請(qǐng)教下:我們是建筑勞務(wù)公司,開給總包250萬(wàn)的發(fā)票【其中材料:130萬(wàn)+勞務(wù)120萬(wàn)】我們?cè)陬A(yù)繳申報(bào)的時(shí)候,需要扣除材料的130萬(wàn)嗎? 開出去的發(fā)票是:9% (材料+安裝費(fèi)) 250萬(wàn) 供應(yīng)商進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票是:13% (材料發(fā)票) 130萬(wàn) 一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款。 我們預(yù)繳2%的稅,在預(yù)繳時(shí)候,需要扣除材料費(fèi)嗎?
一個(gè)項(xiàng)目 合同價(jià)106萬(wàn)含稅 正常情況下是客戶 A公司和B公司雙方簽訂 但是現(xiàn)在B公司因?yàn)樘厥庠驘o法簽訂 是由中介費(fèi)C和A簽訂106萬(wàn),然后C收取管理費(fèi)及相關(guān)稅費(fèi) B和C的結(jié)算的方式是 簽訂合同價(jià)(扣除管理費(fèi)及所得稅)比如95萬(wàn) 但是因?yàn)镃對(duì)A開票是大合同106萬(wàn) B對(duì)C開票也是全額開106萬(wàn) (為了平和C對(duì)A開票支付的增值稅附加稅)但是實(shí)際收款只收了95 這種情況可存在嗎
老師好,同事坐飛機(jī)開了一張電子普通發(fā)票。項(xiàng)目名稱是代訂機(jī)票套餐和服務(wù)費(fèi)。這樣的發(fā)票票是不是不能抵稅呀?如果遇見這樣的機(jī)票的話。讓同事給我電子行程單,是不是就可以抵稅了?
,我不明白,修改行權(quán)價(jià)格,好像沒見過,來個(gè)人詳細(xì)講解
,我不明白,修改行權(quán)價(jià)格,好像沒見過,來個(gè)人詳細(xì)講解
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的銀行流水他們做賬做錯(cuò)了,三月份開始錯(cuò)的,我怎么改,改到七月份嗎?
董孝彬老師在嗎?我錄完4月的憑證,出完4月的報(bào)表了,但是資產(chǎn)負(fù)債表跟快賬實(shí)操系統(tǒng)對(duì)不上,我是哪里出錯(cuò)了?
今年中級(jí)什么時(shí)候可以打印準(zhǔn)考證
老師:有沒有政府單位的實(shí)操課件
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長(zhǎng)交接社保,如果用公戶給沒交社保的員工發(fā)工資會(huì)也麼樣
老師好,我們企業(yè)有一個(gè)服務(wù)是推廣服務(wù),幫客戶上外地去推廣產(chǎn)品,在這期間發(fā)生的所有衣食住行和餐費(fèi)還有超市小票都要計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師您好,戰(zhàn)略考試,主觀題把知識(shí)點(diǎn)都寫上了,對(duì)應(yīng)題目?jī)?nèi)沒找好扣的分多嗎?
老師,那里面涉及我方買的固定資產(chǎn),是不是要把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入成本?
學(xué)員你好,是這樣沒有錯(cuò)。
固定資產(chǎn)不涉及視同銷售吧?賬面是做直接轉(zhuǎn)入成本還是固定資產(chǎn)處置呢?(因?yàn)榧追接X得我們沒有實(shí)力,所以收回自己做,但是工人,設(shè)備,食堂,家具等都是我們的,結(jié)算時(shí)就商量好,東西給甲方,做個(gè)700要的總價(jià)給我們)
學(xué)員你好,你的理解沒有錯(cuò),讓甲方做一個(gè)結(jié)算金額為700萬(wàn)的結(jié)算單。
有結(jié)算書,很厚一本,是不是就相當(dāng)于公司沒有這些東西了,東西都用做這個(gè)項(xiàng)目成本了,我把資產(chǎn)轉(zhuǎn)成成本,這樣做不用叫什么稅吧??之前的發(fā)票也都認(rèn)證了,不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧??
不用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,成本是成本,結(jié)算的是收入,收入和成本是兩碼事。
好的,謝謝老師
固定資產(chǎn)不是沒入成本嘛。計(jì)入到你們賬面的資產(chǎn)肯定不能給甲方,那就是銷售了,可對(duì)方肯定是不認(rèn)的。
是呢,對(duì)方意思就是給700萬(wàn),扣我們的不給我們開票,我們給他們的,我們也不給他開票,也都不用走賬1000萬(wàn),直接按700萬(wàn),但是我們之前買的家具等都入的是固定資產(chǎn),就問下,現(xiàn)在把之前做的固定資產(chǎn)直接轉(zhuǎn)入成本可以不?
固定資產(chǎn)是你們的,跟對(duì)方又有啥關(guān)系了。
怎么可能把你們的固定資產(chǎn)突然變成成本了,哪有這樣的說法了。
可是固定資產(chǎn)已經(jīng)給對(duì)方了,也結(jié)算了,怎么辦?我們繼續(xù)做固定資產(chǎn)折舊?
金額不大的話可以這樣處理,金額較大的話建議做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出。
有40萬(wàn),固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢?
做固定資產(chǎn)清理后轉(zhuǎn)出
1,固定資產(chǎn)清理:借固定資產(chǎn)清理,借累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)40萬(wàn),2,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸固定資產(chǎn)清理,是這樣做分錄嗎?