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請問老師,公司有一個污水處理的項目,結算時總價減去扣除的費用后的余額作為結算價可以嗎?(本來總價是1000萬,扣了300萬,結算價700萬,我們按700萬開票,收700萬),可以這樣操作嗎?,因為扣除的費用甲方不給開票

2021-09-26 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-26 16:55

學員你好,可以按700萬開票。

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快賬用戶2582 追問 2021-09-26 16:57

老師,那里面涉及我方買的固定資產,是不是要把固定資產轉入成本?

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齊紅老師 解答 2021-09-26 16:57

學員你好,是這樣沒有錯。

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快賬用戶2582 追問 2021-09-26 17:01

固定資產不涉及視同銷售吧?賬面是做直接轉入成本還是固定資產處置呢?(因為甲方覺得我們沒有實力,所以收回自己做,但是工人,設備,食堂,家具等都是我們的,結算時就商量好,東西給甲方,做個700要的總價給我們)

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齊紅老師 解答 2021-09-26 17:02

學員你好,你的理解沒有錯,讓甲方做一個結算金額為700萬的結算單。

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快賬用戶2582 追問 2021-09-26 17:04

有結算書,很厚一本,是不是就相當于公司沒有這些東西了,東西都用做這個項目成本了,我把資產轉成成本,這樣做不用叫什么稅吧??之前的發(fā)票也都認證了,不用進項轉出吧??

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齊紅老師 解答 2021-09-26 17:05

不用進項稅轉出了,成本是成本,結算的是收入,收入和成本是兩碼事。

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快賬用戶2582 追問 2021-09-26 17:06

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-26 17:08

固定資產不是沒入成本嘛。計入到你們賬面的資產肯定不能給甲方,那就是銷售了,可對方肯定是不認的。

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快賬用戶2582 追問 2021-09-26 17:21

是呢,對方意思就是給700萬,扣我們的不給我們開票,我們給他們的,我們也不給他開票,也都不用走賬1000萬,直接按700萬,但是我們之前買的家具等都入的是固定資產,就問下,現(xiàn)在把之前做的固定資產直接轉入成本可以不?

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齊紅老師 解答 2021-09-27 09:26

固定資產是你們的,跟對方又有啥關系了。

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齊紅老師 解答 2021-09-27 09:26

怎么可能把你們的固定資產突然變成成本了,哪有這樣的說法了。

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快賬用戶2582 追問 2021-09-27 09:29

可是固定資產已經給對方了,也結算了,怎么辦?我們繼續(xù)做固定資產折舊?

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齊紅老師 解答 2021-09-27 09:30

金額不大的話可以這樣處理,金額較大的話建議做固定資產轉出。

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快賬用戶2582 追問 2021-09-27 09:41

有40萬,固定資產轉出怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-27 09:56

做固定資產清理后轉出

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快賬用戶2582 追問 2021-09-27 10:22

1,固定資產清理:借固定資產清理,借累計折舊,貸固定資產40萬,2,固定資產轉出:借:主營業(yè)務成本,貸固定資產清理,是這樣做分錄嗎?

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