學(xué)員你好,可以按700萬開票。

請問老師,公司有一個污水處理的項(xiàng)目,結(jié)算時總價減去扣除的費(fèi)用后的余額作為結(jié)算價可以嗎?(本來總價是1000萬,扣了300萬,結(jié)算價700萬,我們按700萬開票,收700萬),可以這樣操作嗎?,因?yàn)榭鄢馁M(fèi)用甲方不給開票
老師,我們是建筑樁基企業(yè),2018年的老項(xiàng)目。現(xiàn)在剛結(jié)算,可是發(fā)現(xiàn)此項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅金多了近80萬。因?yàn)槭菕炜吭趧e人資質(zhì)的公司,后續(xù)也不會再有項(xiàng)目運(yùn)作了,所以沒有抵扣的價值了,我們想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做成本,因?yàn)檫€差成本票100多萬,請問這樣操作違背稅法嗎?可行嗎?請指教!
老師你好,我在建設(shè)公司分包了一個安裝項(xiàng)目,結(jié)算造價為1000萬,按與公司約定,結(jié)算造價下浮15%作為公司管理費(fèi)用,我在余下的工程款里怎么支付稅費(fèi),公司目前直接按余下工程款850*9%扣除稅費(fèi),我另外開的進(jìn)項(xiàng)稅額退補(bǔ),怎樣的計費(fèi)準(zhǔn)確嗎?結(jié)算造價里包含了建設(shè)方的稅費(fèi),這部分稅費(fèi)也要交9%的稅費(fèi)嗎?結(jié)算造價 里的人工費(fèi)也要按9%的稅率計費(fèi)嗎?
請教下:我們是建筑勞務(wù)公司,開給總包250萬的發(fā)票【其中材料:130萬+勞務(wù)120萬】我們在預(yù)繳申報的時候,需要扣除材料的130萬嗎? 開出去的發(fā)票是:9% (材料+安裝費(fèi)) 250萬 供應(yīng)商進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票是:13% (材料發(fā)票) 130萬 一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率計算應(yīng)預(yù)繳稅款。 我們預(yù)繳2%的稅,在預(yù)繳時候,需要扣除材料費(fèi)嗎?
采購項(xiàng)目開銷售發(fā)票給對方,比如貨物總價為100萬,數(shù)量為1,單張發(fā)票只能開10萬一下。因?yàn)榻Y(jié)算的時候被扣了8萬,前期已經(jīng)開了發(fā)票,單價寫的是100萬,現(xiàn)在因?yàn)楸豢哿?萬,最后一張發(fā)票的單價要改,這樣有一張單價不統(tǒng)一,這樣操作是可以的嗎?
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆嬋氤杀締幔?/p>
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計提利息嗎?還是付本金時再直接入財務(wù)費(fèi)用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價B、價款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢


老師,那里面涉及我方買的固定資產(chǎn),是不是要把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入成本?
學(xué)員你好,是這樣沒有錯。
固定資產(chǎn)不涉及視同銷售吧?賬面是做直接轉(zhuǎn)入成本還是固定資產(chǎn)處置呢?(因?yàn)榧追接X得我們沒有實(shí)力,所以收回自己做,但是工人,設(shè)備,食堂,家具等都是我們的,結(jié)算時就商量好,東西給甲方,做個700要的總價給我們)
學(xué)員你好,你的理解沒有錯,讓甲方做一個結(jié)算金額為700萬的結(jié)算單。
有結(jié)算書,很厚一本,是不是就相當(dāng)于公司沒有這些東西了,東西都用做這個項(xiàng)目成本了,我把資產(chǎn)轉(zhuǎn)成成本,這樣做不用叫什么稅吧??之前的發(fā)票也都認(rèn)證了,不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧??
不用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,成本是成本,結(jié)算的是收入,收入和成本是兩碼事。
好的,謝謝老師
固定資產(chǎn)不是沒入成本嘛。計入到你們賬面的資產(chǎn)肯定不能給甲方,那就是銷售了,可對方肯定是不認(rèn)的。
是呢,對方意思就是給700萬,扣我們的不給我們開票,我們給他們的,我們也不給他開票,也都不用走賬1000萬,直接按700萬,但是我們之前買的家具等都入的是固定資產(chǎn),就問下,現(xiàn)在把之前做的固定資產(chǎn)直接轉(zhuǎn)入成本可以不?
固定資產(chǎn)是你們的,跟對方又有啥關(guān)系了。
怎么可能把你們的固定資產(chǎn)突然變成成本了,哪有這樣的說法了。
可是固定資產(chǎn)已經(jīng)給對方了,也結(jié)算了,怎么辦?我們繼續(xù)做固定資產(chǎn)折舊?
金額不大的話可以這樣處理,金額較大的話建議做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出。
有40萬,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢?
做固定資產(chǎn)清理后轉(zhuǎn)出
1,固定資產(chǎn)清理:借固定資產(chǎn)清理,借累計折舊,貸固定資產(chǎn)40萬,2,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸固定資產(chǎn)清理,是這樣做分錄嗎?