學員你好,可以按700萬開票。
老師電子發(fā)票和紙質發(fā)票,當月紅沖和跨月紅沖有啥區(qū)別,客戶聯(lián)需要要回嗎,
納稅調增了以前年度沒有實際發(fā)生的預提費用,交了所得稅,賬務應該怎么做?
請問下,代理記賬公司開給客戶的發(fā)票,大類開“納稅申報代理”,“代理記賬服務”還是“經紀代理服務”,哪個比較合適?
老師想問一下工廠要買塑料筐屬于消耗品、這個屬于固定資產嘛?要折舊嘛?
老師,房租合同和個人簽的,個人摁手印,沒有公司公章,這個人不是公司員工,發(fā)票和收據(jù)開的公司,這樣行嗎?
老師好,就是說現(xiàn)在我們核算成本的時候,型材用了5000元五金用了2000元的,膠條用了1000元的,輔料用了500元的。我們老板想著把這些錢分出來到時候??顚S?,讓我每個卡轉點,但是我覺得太繁瑣還有什么好辦法嗎?
工商年報參加養(yǎng)老保險繳費基數(shù)怎么填?
請問老師,給離職人社保減員就是點 終止 按鈕嗎
老師您好,我想咨詢一下工商年報里關于社保信息那個部分的填寫,單位繳費基數(shù)怎么填寫
你好老師,我們公司給別人交社保,工資不需要我們發(fā),這對我們公司有什么弊端,如果只付部分走往來又會怎么樣,我們是一套賬
老師,那里面涉及我方買的固定資產,是不是要把固定資產轉入成本?
學員你好,是這樣沒有錯。
固定資產不涉及視同銷售吧?賬面是做直接轉入成本還是固定資產處置呢?(因為甲方覺得我們沒有實力,所以收回自己做,但是工人,設備,食堂,家具等都是我們的,結算時就商量好,東西給甲方,做個700要的總價給我們)
學員你好,你的理解沒有錯,讓甲方做一個結算金額為700萬的結算單。
有結算書,很厚一本,是不是就相當于公司沒有這些東西了,東西都用做這個項目成本了,我把資產轉成成本,這樣做不用叫什么稅吧??之前的發(fā)票也都認證了,不用進項轉出吧??
不用進項稅轉出了,成本是成本,結算的是收入,收入和成本是兩碼事。
好的,謝謝老師
固定資產不是沒入成本嘛。計入到你們賬面的資產肯定不能給甲方,那就是銷售了,可對方肯定是不認的。
是呢,對方意思就是給700萬,扣我們的不給我們開票,我們給他們的,我們也不給他開票,也都不用走賬1000萬,直接按700萬,但是我們之前買的家具等都入的是固定資產,就問下,現(xiàn)在把之前做的固定資產直接轉入成本可以不?
固定資產是你們的,跟對方又有啥關系了。
怎么可能把你們的固定資產突然變成成本了,哪有這樣的說法了。
可是固定資產已經給對方了,也結算了,怎么辦?我們繼續(xù)做固定資產折舊?
金額不大的話可以這樣處理,金額較大的話建議做固定資產轉出。
有40萬,固定資產轉出怎么做分錄呢?
做固定資產清理后轉出
1,固定資產清理:借固定資產清理,借累計折舊,貸固定資產40萬,2,固定資產轉出:借:主營業(yè)務成本,貸固定資產清理,是這樣做分錄嗎?