體現(xiàn),你好 不統(tǒng)一不要緊的
老師,去年有一個(gè)客戶1-12月總共銷售100萬(wàn),然后去年發(fā)票單價(jià)開錯(cuò)了,最終開了110萬(wàn),然后因?yàn)槊總€(gè)月單價(jià)都錯(cuò)了,涉及的發(fā)票比較多也不方便紅沖,這種情況,客戶需要我把這個(gè)10萬(wàn)私下還給他,你看一下這種情況我需要扣除哪些稅才劃算私下給他
采購(gòu)項(xiàng)目開銷售發(fā)票給對(duì)方,比如貨物總價(jià)為100萬(wàn),數(shù)量為1,單張發(fā)票只能開10萬(wàn)一下。因?yàn)榻Y(jié)算的時(shí)候被扣了8萬(wàn),前期已經(jīng)開了發(fā)票,單價(jià)寫的是100萬(wàn),現(xiàn)在因?yàn)楸豢哿?萬(wàn),最后一張發(fā)票的單價(jià)要改,這樣有一張單價(jià)不統(tǒng)一,這樣操作是可以的嗎?
我們上月給對(duì)方開了一張34萬(wàn)的專票,開發(fā)票附的清單清單開了9項(xiàng)內(nèi)容,對(duì)方已認(rèn)證,現(xiàn)在這月對(duì)方說名稱得改一下所以讓紅沖這張帶清單的專票然后再重新開,因?yàn)楫?dāng)時(shí)開票附的清單對(duì)方說現(xiàn)在開紅字申請(qǐng)時(shí)只能將原來(lái)清單中9項(xiàng)改成1項(xiàng)來(lái)開紅字申請(qǐng),這樣總金額不變,稅額少一分,不含稅多一分,請(qǐng)問這種一般如何處理呢?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年4月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售產(chǎn)品取得不含稅收入524,800元,同時(shí)向購(gòu)貨方收取本單位負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)費(fèi)2,500元(單獨(dú)開具運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票)。(2)因產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生銷貨退回,憑購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的《銷貨退回或索取折讓證明單》開具紅字發(fā)票,退還價(jià)款5,800元,稅款754元。(3)向某公司采用折扣方式銷售洗衣機(jī)100臺(tái),不含稅銷售價(jià)為1200元/臺(tái),折扣率5%,銷售額與折扣額在同一張專用發(fā)票上注明。(4)將庫(kù)存外購(gòu)電視一批不含稅銷價(jià)10,000元,用于投資者應(yīng)分配利潤(rùn)。(5)將本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品作為職工福利發(fā)放職工,該批產(chǎn)品生產(chǎn)成本為8萬(wàn)元,同類貨物當(dāng)期不含稅售價(jià)為10萬(wàn)元。(6)向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)一批電器,該電器沒有同類產(chǎn)品平均售價(jià),成本為3萬(wàn)元。(7)銷售自產(chǎn)貨物,增值稅專用發(fā)票上注明貨款300萬(wàn)元,并隨同收取包裝物租金5萬(wàn)元和押金8萬(wàn)元(押金期限為6個(gè)月)。要求:計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額。
想問下我這邊有對(duì)接一個(gè)租賃吊裝車服務(wù)的公司,簽訂的合同清單里有標(biāo)明吊各項(xiàng)重量的明細(xì)價(jià)格,然后最近有排款付他1萬(wàn)元,他發(fā)票為了湊整開直接只開了吊裝費(fèi)1萬(wàn)元,發(fā)票上沒開明細(xì),但是有提供他們自己公司蓋章的明細(xì)發(fā)貨單對(duì)賬單過來(lái)做附件,這樣可以嗎,因?yàn)閷?duì)賬單上是各項(xiàng)明細(xì)加起來(lái)的總數(shù),只付他1萬(wàn)元開不到剛好1萬(wàn)元的明細(xì)
上海一網(wǎng)通辦里,個(gè)人股權(quán)變更一件事中, 上傳《股權(quán)原值及合理費(fèi)用證明材料》,請(qǐng)問股東為認(rèn)繳還沒實(shí)繳,這個(gè)股權(quán)原值證明材料是什么?自然人之間轉(zhuǎn)讓沒什么費(fèi)用,這個(gè)合理費(fèi)用證明材料怎么填?
老師 之前我們出口 收到的款,都掛在預(yù)收賬款科目了, 當(dāng)時(shí)因?yàn)樯儋Y料出口也沒退稅, 現(xiàn)在怎么把預(yù)收賬款余額平賬呢
老師,您好!請(qǐng)問 企業(yè)收到股東投入的專利技術(shù)入股,一共12項(xiàng)評(píng)估2500萬(wàn)元,請(qǐng)問入賬無(wú)形資產(chǎn)需要按每個(gè)專利名稱分?jǐn)偨痤~入賬嗎?
請(qǐng)問老師,去年的收入今年一月退貨,匯算清繳時(shí),收入和成本分別是調(diào)增還是調(diào)減?謝謝!
老師請(qǐng)問下公司購(gòu)買工業(yè)園區(qū)的房產(chǎn)和土地,這個(gè)發(fā)票是開銷售不動(dòng)產(chǎn),還是一部分開銷售不動(dòng)產(chǎn),一部分開銷售土地的發(fā)票呢,銷售土地能開增值稅專用發(fā)票嗎
配備操作人員的建筑施工設(shè)備出租符合簡(jiǎn)易征收中的清包工方式提供提供建筑服務(wù)嗎
我這邊有一家公司,23年12月的時(shí)候有一筆四百多萬(wàn)的暫估,然后24年5月回了兩百多萬(wàn)的發(fā)票進(jìn)來(lái),還有兩百多萬(wàn)就需要調(diào)出來(lái)交稅,請(qǐng)問各位老師這個(gè)分錄怎么調(diào)呀?我現(xiàn)在怎么調(diào)未分配利潤(rùn)都對(duì)不上
10萬(wàn)增值稅專票,13個(gè)點(diǎn)客戶承擔(dān)10個(gè)點(diǎn)我們承擔(dān)3個(gè)點(diǎn)。進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)開專票,供應(yīng)商讓我們承擔(dān)10個(gè)點(diǎn),這樣我們是賺了還是虧了
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因?yàn)槲覠o(wú)法抵扣了呀,但我付的可是價(jià)稅合計(jì)的金額給他,請(qǐng)勿重復(fù)接單
報(bào)年報(bào),需要調(diào)整的費(fèi)用,比如工資等怎么調(diào)整
同一個(gè)貨物,分幾張發(fā)票開,其中一張發(fā)票的單價(jià)跟其他幾張不同,也沒關(guān)系,是吧?稅務(wù)局不會(huì)查嗎?
同學(xué),你好 這個(gè)沒關(guān)系的
哦,我以為要開銷售折讓
同學(xué),你好 這樣開具可以的
我以為要這樣開
同學(xué),你好 你這樣也可以的
最后一張發(fā)票直接改單價(jià),或者做個(gè)銷售折讓,兩種操作都是可以的,是嗎?
同學(xué),你好 是的,都可以的