同學你好,您 方賬上是應收還是應付呢?

請問:公司有往來掛賬,對方要注銷,那我們的掛賬應該怎么處理呢?
老師,如果公司注銷,掛的那些往來賬怎么處理
老師好,請問我們分公司要注銷(獨立核算)的,他賬上掛著總公司的往來10萬,但總公司和他并沒有掛賬,這個要注銷的話怎么處理呢
請問就是以前年度的會計有個供應商他掛了賬做了未開票收入,但是對方賬務并沒有這筆業(yè)務往來,且對方公司已注銷,請問掛的那筆賬應該怎么處理?
現(xiàn)在公司要注銷,有掛股東的往來款需要處理嗎,如果需要處理怎么處理再做賬呢
老師,8月份做了暫估入庫同時結轉了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產設備公司,外購一臺半成品設備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經入賬了作為固定資產,一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉了
老師,如果我買的A產品,沒有發(fā)票。買B產品的時候把A產品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
是應付賬款
同學你好,如果不需要支付的應付款,是轉入營業(yè)外收入 借,應付賬款 貸,營業(yè)外收入;
不是,是從我們賬戶上打了款給對方賬上,但是沒有票
同學你好,不是,是從我們賬戶上打了款給對方賬上,但是沒有票——您 方的應付賬款是借方余額?
老師你好,對的啊
同學你好,如果是應付賬款借方余額,需要做壞賬處理 借,信用減值損失 貸,壞賬準備 借,壞賬準備 貸,應付賬款;
這樣做意味著什么?。?
就是把應付賬款轉到信用減值損失,這樣的話就是不需要發(fā)票平賬了是嗎?
同學你好,就是把應付賬款轉到信用減值損失,這樣的話就是不需要發(fā)票平賬了是嗎?——是的;因為收不回來了;
這樣有什么風險?
同學你好,如果對方確實已經注銷,而我們收不回的款項,是可以這樣做的;
不應該是收不回的款啊,是我們付了款給對方,是沒有票回來哦
同學你好,是對方給你們提供勞務,然后沒有發(fā)票,以后也不能取的發(fā)票了,是么,如果是,可以轉入成本費用科目,但沒有發(fā)票,這個費用不能在所得稅前扣除。
既然轉入成本那又怎么不扣除呢?
既然轉入成本那又怎么不扣除呢——因為沒有發(fā)票,
那分錄怎么做?
轉入成本科目就自動沖減收入了啊,收入減少了就少交稅了啊
同學你好 借,成本費用科目 貸,應付賬款;
如果借成本科目到期末就結轉了啊,這樣收入就沖減了啊
分錄都做成成本了,又說不能稅前扣除,這不矛盾嗎
同學你好,分錄都做成成本了,又說不能稅前扣除,這不矛盾嗎——做成本后,不能在稅前扣除,所得稅匯算時需要調整,為什么矛盾呢;不是說計入成本就一定能扣除的;沒有發(fā)票不能扣除