同學你好,您 方賬上是應收還是應付呢?
請問:公司有往來掛賬,對方要注銷,那我們的掛賬應該怎么處理呢?
老師,如果公司注銷,掛的那些往來賬怎么處理
老師好,請問我們分公司要注銷(獨立核算)的,他賬上掛著總公司的往來10萬,但總公司和他并沒有掛賬,這個要注銷的話怎么處理呢
請問就是以前年度的會計有個供應商他掛了賬做了未開票收入,但是對方賬務并沒有這筆業(yè)務往來,且對方公司已注銷,請問掛的那筆賬應該怎么處理?
現在公司要注銷,有掛股東的往來款需要處理嗎,如果需要處理怎么處理再做賬呢
老師個人獨資企業(yè)和內資個體的區(qū)別?
你好老師,請教一下關于個稅申報和規(guī)避殘保金的事,我們現在有7個公司,員工400人左右,工資分為三部分:交社保的在本公司發(fā)工資,保安在保安公司發(fā)工資,其他工種在人力資源公司發(fā)工資(因為每個員工都買的有商業(yè)險,為了不浪費商業(yè)險名額,把所有員工分成了這三大類),現在問題是:1、個稅如果據實申報,人數超30,殘保金年度可能超10萬。2、如果壓縮人數在30以內,單人工資會比較高,如果員工找稅務部門提起質疑,也比較麻煩。這種情況應該怎么辦合適?
資料1算普通股資本成本,那里看出貝塔是2呢真是太難了。。。。
批發(fā)零售業(yè)個體工商戶銷售670773元含稅,成本598076元,如何計算各稅和個人所得稅
現在小微企業(yè),是不是小于300萬都是5%的企業(yè)稅
請問我在代理記賬公司負責做賬,老板要求我給一個利潤比較高的公司預提費用,這種行為是違法的,我該怎么做才可以保護自己呢
生產手機電池的工廠成本核算用什么方法核算最合適
2022年12月31日,甲公司持有存貨100件,賬面價值500元,成本5元/件;當日,市場價格為4.5元/件。2023年1月31日,該存貨的市場價格為4.4元/件;2月28日,該存貨的市場價格為4.8元/件。甲公司按月計提存貨跌價準備。2023年3月1日,商品全部賣出。不考慮其他因素,甲公司應結轉主營業(yè)務成本()元
@董孝彬老師在嗎?還有請教的
老師,我公司是小規(guī)模,主營出租非自有的不動產,增值稅稅率是5%嗎?裝修好再出租的,裝修費應計入什么科目
是應付賬款
同學你好,如果不需要支付的應付款,是轉入營業(yè)外收入 借,應付賬款 貸,營業(yè)外收入;
不是,是從我們賬戶上打了款給對方賬上,但是沒有票
同學你好,不是,是從我們賬戶上打了款給對方賬上,但是沒有票——您 方的應付賬款是借方余額?
老師你好,對的啊
同學你好,如果是應付賬款借方余額,需要做壞賬處理 借,信用減值損失 貸,壞賬準備 借,壞賬準備 貸,應付賬款;
這樣做意味著什么啊?
就是把應付賬款轉到信用減值損失,這樣的話就是不需要發(fā)票平賬了是嗎?
同學你好,就是把應付賬款轉到信用減值損失,這樣的話就是不需要發(fā)票平賬了是嗎?——是的;因為收不回來了;
這樣有什么風險?
同學你好,如果對方確實已經注銷,而我們收不回的款項,是可以這樣做的;
不應該是收不回的款啊,是我們付了款給對方,是沒有票回來哦
同學你好,是對方給你們提供勞務,然后沒有發(fā)票,以后也不能取的發(fā)票了,是么,如果是,可以轉入成本費用科目,但沒有發(fā)票,這個費用不能在所得稅前扣除。
既然轉入成本那又怎么不扣除呢?
既然轉入成本那又怎么不扣除呢——因為沒有發(fā)票,
那分錄怎么做?
轉入成本科目就自動沖減收入了啊,收入減少了就少交稅了啊
同學你好 借,成本費用科目 貸,應付賬款;
如果借成本科目到期末就結轉了啊,這樣收入就沖減了啊
分錄都做成成本了,又說不能稅前扣除,這不矛盾嗎
同學你好,分錄都做成成本了,又說不能稅前扣除,這不矛盾嗎——做成本后,不能在稅前扣除,所得稅匯算時需要調整,為什么矛盾呢;不是說計入成本就一定能扣除的;沒有發(fā)票不能扣除