這個需要看你們企業(yè)的情況,如果只是暫時沒有業(yè)務的話,可以留底,等以后有業(yè)務的時候再抵扣。
老師,我們這有個公司跟法人借了40萬,如果年底要平賬,這個怎么處理好一些?假如公司有很多收入來源,如果用這個收入去還錢,那么取得這個收入會有個增值稅,還會涉及到企業(yè)所得稅。如果說法人不需要公司還錢了,那這筆欠款走營業(yè)外收入,還是要交5%的企業(yè)所得稅,這樣理解對嗎?還有一種情況是我大概看到有人建議說這筆錢可以由債權轉股權,就是轉為法人對公司的投資,因為公司目前沒有實收資本,那可不可以入賬為借其他應付款貸實收資本?這種情況是不是只交個實收資本的印花稅,現(xiàn)在是減半政策的話是萬分之二點五,我這么理解對嗎,而且這三種方法利弊如何,老師能給些建議嗎,因為我不懂稅務籌劃還有預警風險的,老板就是想省錢少繳稅,這個該如何處理好一些?
請問老師,我目前是代理公司的會計,每個行業(yè)的成本核算還有賬務處理還有一些每個月需要找的成本費用票,都是如何做呢?有沒有好的方法和建議或者課程,可以推薦連接,我想要整個企業(yè)的實務操作。麻煩老師說的具體一點。謝謝老師,辛苦了,給我具體解答一下。感激不盡!
公司賬上遞延收益有100多萬的余額,據說是15年某個項目給的政府補助,補助當時這個項目的成本,費用。一直都沒有做賬務處理? 我現(xiàn)在該怎么做呢? 1、如果是屬于不征稅收入,但是當時發(fā)生的成本費用已經在當期扣除了,我該怎么做賬務處理。 2、如果是不屬于不征稅收入,我可不可以直接記入其它收益,正常繳納企業(yè)所得稅。這樣符合規(guī)定不? 麻煩接觸過的老師指點一下。謝謝
老師您好!我們是一般納稅人,一月份收到留底稅額12萬多,這筆會計分錄 借:銀行存款 12萬 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)12萬。月底得轉借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)貸: 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)借: 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 問題1:未交增值稅余額在貸方我們欠稅了嗎?最后還是得交上去是嗎?不知道我的理解對不對? 問題2:如果錯的話應該怎么處理? 問題3:如果企業(yè)不申請留抵退稅稅務局會自動給退稅嗎?3個問題先謝謝老師您的耐心解答
老師請問 一般納稅人, 目前企業(yè)全年沒多少業(yè)務,留底稅額20多萬,這個留底該如何處理呢?還是不用管它 等企業(yè)有收入了再說呢?麻煩給點可行性建議,謝謝
資陽辦的公交學生卡成都為啥不能刷
資陽辦的公交學生卡成都為啥不能刷
資陽辦的公交車學生卡成都不能刷嗎
老師,我的老板現(xiàn)在要租房子,作為承租方,這個稅后租金的概念,是不是就是說,房老板收到這個租金后,就是他自己承擔增值稅和個稅,印花稅,我的老板作為租承方,不再承擔任何稅費了,是嗎?
老師,公司賣了一輛車,之前沒有發(fā)票沒入賬,現(xiàn)在怎么處理
老師,企業(yè)食堂員工的工資和社保記入職工福利費里,我想咨詢下,職工福利費不超過工資薪金14%允許扣除,那縫年過節(jié)發(fā)福利,要是超了14%,那么實際福利費也沒發(fā)那么多,這里不是還包括工資嗎?福利費不全是給職工發(fā)的,還有食堂員工工資呢,咋辦呢?
資產評估報告中的權益賬面值和評估值代表什么意思?報告中是負數(shù)。
老師這是公司給員工旅游的,右邊撕開了,還能用嗎
老師,請問一下從基本戶轉賬到一般戶,一般戶用來碳排放交易,這個費用怎么做分錄
新開的公司,7月23發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,8.19開通的稅務,是從下個月開始0申報嗎
還有別的處理方式嗎?比如能不能稅務申請退稅之類的,行的通嗎?
如果你們以后就沒有業(yè)務的話,可以向稅務局申請留抵稅額退稅,看看你們是否滿足條件。
都有些什么樣的規(guī)定呢?需要哪些相關資料呢?
這個你最好還是和您稅務局確認一下比較好。
好的,謝謝(^~^)。
不客氣,幫忙給我個五星好評,謝謝你啦。