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公司賬上遞延收益有100多萬的余額,據(jù)說是15年某個(gè)項(xiàng)目給的政府補(bǔ)助,補(bǔ)助當(dāng)時(shí)這個(gè)項(xiàng)目的成本,費(fèi)用。一直都沒有做賬務(wù)處理? 我現(xiàn)在該怎么做呢? 1、如果是屬于不征稅收入,但是當(dāng)時(shí)發(fā)生的成本費(fèi)用已經(jīng)在當(dāng)期扣除了,我該怎么做賬務(wù)處理。 2、如果是不屬于不征稅收入,我可不可以直接記入其它收益,正常繳納企業(yè)所得稅。這樣符合規(guī)定不? 麻煩接觸過的老師指點(diǎn)一下。謝謝

2021-02-06 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-06 18:53

如果是不屬于不征稅收入,可以直接記入其它收益,正常繳納企業(yè)所得稅.如果屬于不征稅收入,發(fā)生的成本費(fèi)是在所得稅前扣除了嗎?

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如果是不屬于不征稅收入,可以直接記入其它收益,正常繳納企業(yè)所得稅.如果屬于不征稅收入,發(fā)生的成本費(fèi)是在所得稅前扣除了嗎?
2021-02-06
你好,你可以通過"以前年度損益調(diào)整科目"處理。
2021-02-06
您好,您先確認(rèn)上述政府補(bǔ)助是否屬于不征稅收入?
2021-12-30
你好,員工津貼從來都不屬于公司的政府補(bǔ)助,這個(gè)就是員工的,公司只是代付一下,不通過公司員工自己一樣可以申請(qǐng),這個(gè)本來就不是公司給員工的錢,所以不需要申報(bào)個(gè)稅
2021-11-26
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-21
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