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老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫,銷項(xiàng)發(fā)票稅額10000,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額8000已全部錄賬,月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)

2022-09-16 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-16 17:07

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1萬(wàn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)8000 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2000

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快賬用戶4101 追問 2022-09-16 17:08

我發(fā)票都做進(jìn)去了還需要做這么多嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-16 17:09

你好,第一個(gè)第二個(gè)你可以不用做,只做第三個(gè),但是如果你不做的話,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直都有用。

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快賬用戶4101 追問 2022-09-16 17:12

第三個(gè)指的是八千那個(gè)嗎,一直都有是不是賬面上一直有這個(gè)數(shù)字

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齊紅老師 解答 2022-09-16 17:15

第三個(gè)分錄是2000的那一個(gè)。

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1萬(wàn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)8000 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2000
2022-09-16
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-02-20
學(xué)員你好,這種情況不需要寫分錄,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅的負(fù)數(shù)就是留抵金額
2021-09-25
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-08-05
同學(xué),你好,可以參考下列分錄: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-02-13
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