酒類(lèi)商貿(mào)公司,像品鑒用掉的酒,不需要計(jì)稅
我們是一個(gè)商貿(mào)公司,然后我們給超市供貨。超市賣(mài)給我們,陳列有陳列,我們才需要往上擺貨就會(huì)出現(xiàn)陳列費(fèi) 這個(gè)陳列費(fèi)是廠家給我們報(bào)銷(xiāo)的。所以廠家需要我們每個(gè)月開(kāi)給他們陳列費(fèi),發(fā)票才會(huì)報(bào)銷(xiāo) 但是他返給我們的時(shí)候,他不打到我們的公戶上,他用他們的系統(tǒng)軟件兒給我們建了一個(gè)戶頭,他會(huì)定時(shí)的,反倒內(nèi)上面兒去,然后我們?cè)僖浀臅r(shí)候把那個(gè)戶頭里的錢(qián)用掉,剩下的我們給他用公戶打打過(guò)貨款去,這樣就會(huì)出現(xiàn)了。開(kāi)的發(fā)票和進(jìn)賬的錢(qián)對(duì)不起來(lái)。他返給我們的陳列費(fèi)一般當(dāng)月報(bào)了之后開(kāi)了發(fā)票之后得三四個(gè)月才返回來(lái),而且從來(lái)不打到我們的公戶上面。那是不是應(yīng)該給他開(kāi)多少錢(qián)的陳列費(fèi)發(fā)票?他就應(yīng)該返給我們多少錢(qián),但是他不打到我們的公戶上,這樣錢(qián)就會(huì)對(duì)不起來(lái)。而且我們給他答用用公戶打款的錢(qián),和他開(kāi)給我們的發(fā)票也對(duì)不起來(lái)。這怎么辦???有風(fēng)險(xiǎn)嗎
酒類(lèi)商貿(mào)公司,像品鑒用掉的酒,需要計(jì)稅嗎? (品鑒用掉的酒廠家會(huì)給我們報(bào)銷(xiāo)回來(lái),我們也不需要給廠家開(kāi)票,只需要報(bào)用掉的數(shù)量) 借:其他應(yīng)收款--廠家(酒水) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--簡(jiǎn)易計(jì)稅?
老師你好,我們是一家汽車(chē)銷(xiāo)售公司,本月在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候,自動(dòng)帶出來(lái)了需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額為56660.40元,其中廠家給我的折讓稅額為:18880.00元,剩余:37780.00,發(fā)票也沒(méi)有收到,應(yīng)該是也是廠家給我的發(fā)票有問(wèn)題我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣的稅額,之前的會(huì)計(jì)他把廠家給我們開(kāi)的折讓證明部分是把進(jìn)項(xiàng)稅額在借方做的負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么處理?我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負(fù)數(shù)對(duì)嗎?把把稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)帶出的總進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分的差額在做一筆會(huì)計(jì)分錄: 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出):37780.40 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額):37780.40 這樣處理還是應(yīng)該怎么做?
你好,老師,我們是商貿(mào)型公司批發(fā)行業(yè),上面有2-30個(gè)廠家,每個(gè)廠家生產(chǎn)的品類(lèi)都不一樣,但是目前只有3個(gè)廠家可以開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,我們給下面客戶發(fā)貨的單品種類(lèi)又繁多,全部包含了這2-30個(gè)廠家的單品,我想問(wèn)下我們給下面客戶開(kāi)票要怎么操作呢?可以只開(kāi)有進(jìn)項(xiàng)票這3個(gè)廠家的品類(lèi)單品嗎?這3個(gè)廠家的庫(kù)存可以把數(shù)量加大開(kāi)嗎?而且不是所有客戶都需要發(fā)票的,確實(shí)能開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票的廠家太少了,老師有沒(méi)有什么好的建議呢?比如我是批發(fā)廚房用品的,有鍋,碗,筷子,盤(pán)子,杯子等等,但是只有鍋,碗,筷子廠家的品類(lèi)有進(jìn)項(xiàng)票,我也只能開(kāi)這3個(gè)廠家的,盤(pán)子,杯子客戶也上過(guò)就開(kāi)不了票,大概就是這個(gè)意思,不知道我表達(dá)清楚沒(méi)有?公司是一般納稅人
公司買(mǎi)的礦泉水之類(lèi)的捐贈(zèng)物資,廠家開(kāi)的普票,我捐贈(zèng)之后應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?我需要交銷(xiāo)項(xiàng)稅的話,我采購(gòu)是借庫(kù)存商品100,貸銀行存款100.捐贈(zèng)之后借營(yíng)業(yè)外支出113貸庫(kù)存商品也是100,應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅13?是這樣嗎
一般納稅人的認(rèn)定信息表去哪里查詢?
老師講解一下這個(gè)題吧,謝謝
老師,核算成本登記會(huì)計(jì)憑證是成本會(huì)計(jì)還是全盤(pán)會(huì)計(jì)。我司沒(méi)有核算成本,其他憑證都是全盤(pán)會(huì)計(jì)做的。她用免費(fèi)版的檸檬云。如果我核算成本是不是也要用她這檸檬云做憑證
老師,出售二手車(chē)需要交稅嗎?
單位的發(fā)票開(kāi)具可以在手機(jī)上的電子稅務(wù)局開(kāi)具嗎
不同省份的分公司怎么樣做稅務(wù)登記
分公司開(kāi)辦費(fèi)怎么做帳
老師您好,能給我舉個(gè)這句話的例子嗎
社保全是公司出的話,公司全部做費(fèi)用處理,當(dāng)期的費(fèi)用,只不過(guò)承擔(dān)個(gè)人那部分,不允許稅前扣除,想?yún)^(qū)分公司與個(gè)人部分增加一個(gè)什么科目更合適,這樣以后匯算清繳更容易區(qū)別對(duì)?老師
增值稅和企業(yè)所得稅籌劃,有沒(méi)有現(xiàn)實(shí)中老師親手經(jīng)歷過(guò)的,不要說(shuō)一堆理論。來(lái)幾個(gè)自己經(jīng)手的,明天要面試用。我之前的公司,都沒(méi)有什么籌劃空間
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
直接做其他應(yīng)收處理可以嗎?同時(shí)減少庫(kù)存
借方其他應(yīng)收 貸方減少庫(kù)存
如果是贈(zèng)送出去的酒呢?(這個(gè)廠家也會(huì)給核銷(xiāo)回來(lái))!需要計(jì)稅嗎? 老師我想知道品鑒酒為啥不需要計(jì)稅呀?
贈(zèng)送出去的酒,視同銷(xiāo)售,計(jì)稅
老師,品鑒酒為什么不需要計(jì)稅呀
因?yàn)閺S家會(huì)直接補(bǔ)貼給你
而且廠家不會(huì)開(kāi)對(duì)應(yīng)發(fā)票吧
嗯嗯是的,不給我們開(kāi)票
因?yàn)椴唤o開(kāi)票,只補(bǔ)數(shù)量,相對(duì)于是廠家提供的酒,你們只是代為傳遞
明白啦,謝謝老師
贈(zèng)酒即使廠家補(bǔ)貼給我們,也是需要視同銷(xiāo)售的?
是,贈(zèng)酒即使廠家補(bǔ)貼給我們,也是需要視同銷(xiāo)售的