同學您好,1您進貨的時候,供應商不管給你們開什么發(fā)票,你都要按照真實做賬。只不過供應商給你開專票,你可以抵扣進項,開普票不能抵扣進項,不開票,就用入庫單,發(fā)貨單之類的入賬
統(tǒng)計云平臺B203表財務月報,上月預估的數(shù)據(jù)比本月實際出的報表數(shù)還高,提交審核時需說明原因?這個應該怎么解釋合適呢?
老師我在代賬公司上班,和客戶要銀行回單和流水,客戶閑麻煩,不當回事,這種情況得怎么和客戶溝通,
我們是工程公司 給包工頭代發(fā)工資 然后包工頭給我們開發(fā)票 然后全部以代發(fā)工資形式結算工程款這樣可以嗎。開發(fā)票內容是工程服務。施工費
老師,麻煩幫忙看下這個投房的題,外購寫字樓直接出租,折舊不是應該參照固定資產(chǎn)折舊嗎,當月購入下月折舊,當月停止的,下個月停止折舊,那22年3月購入,不是應該4月開始折舊,折舊時間應該只有9個月呀
老師,民非企業(yè),我記得看電子稅務局財務報表年報申報截止日期是到6月30日,現(xiàn)在代辦事項里沒有了,這個什么情況?
老師,像人工菌這幾個,都是屬于蔬菜,都是免稅的呀,為什么對方還要開應稅的發(fā)票給我們呢?
老師!我們24年賬本現(xiàn)金里面有一個季度末變成負的8000元?然后審計報告都出來了,這個有問題嗎
老師,賬上其他應付款金額過大,如何把它轉成實收資本降低風險,分錄咋做,謝謝老師
勞務稅計算的公式或者算法有沒有口訣
老師,以前認繳的出資額1400萬,如果要注銷公司的話,需要實繳到位公司才能注銷嗎?現(xiàn)在不是有個新政策,5年之內注冊資金要實繳到位么?
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2.您給客戶銷售的時候,您應該按照實際銷售的商品給客戶開票,按照客戶的要求開專票,普票,或者不開票都行,但是都應該確認收入,確認銷項
老師你好,問題是其他廠家他們都不開票的呀,我們只有能開進項票的廠家的票,那我開給客戶可不可以只開有進項票這幾個廠家的單品呢?
同學您好,上面已經(jīng)回答了,1,不管您的客戶給不給您開票,你都要下賬,2.您給客戶開的票,必須是真實的商品。 當您選擇不找供應商要票的時候,就是選擇了自己承擔更高的稅收成本