你好,這個(gè)就是你們的利潤的 你們賣東西進(jìn)來 借:庫存商品%2B增值稅 100 貸:銀行存款 100 賣出去的時(shí)候 借:銀行存款 100.5 貸:主營業(yè)務(wù)收入%2B增值稅 100.5
老師 我們這個(gè)月開出去三十來萬的發(fā)票 但是有的東西還沒買 只是先把票開出去了 這種能不能確認(rèn)收入 成本如何結(jié)轉(zhuǎn)
我們開的銀承,180天,出票日期2021-6-28,到票日期2021-12-28,差異183天,180天的銀承中間這段時(shí)間是哪些天數(shù)不算進(jìn)去呢
老師好,請問我們平時(shí)買的東西,都是開收據(jù)或者小票,要如何去抵個(gè)人所得稅?這個(gè)賬要怎么做?
?老師,我們公司主要做蔬菜批發(fā),比如我們購進(jìn)的是毛菜,之后要經(jīng)過加工賣出去,中間的數(shù)量差異怎么處理呢?
老師,我們買的東西進(jìn)來的時(shí)候數(shù)據(jù)100,出去是100.5,我開票是開的100.5出去,這個(gè)中間的差異我如何做賬呢
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?
我的電腦是5月14號(hào)買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點(diǎn),把現(xiàn)有的實(shí)物盤點(diǎn)出來了,但是沒有成本單價(jià)。原材料我是已最新價(jià)格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價(jià)成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個(gè)2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報(bào)個(gè)稅,對方也沒有給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對方給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再去稅務(wù)局補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅?
不是金額,是數(shù)量,金額沒變,屬于計(jì)量誤差
你這個(gè)差額要放到營業(yè)外收入里面的