同學(xué),你好,這個(gè)不能抵個(gè)稅的。
老師,你好,我想問(wèn)一下 我平常做的是內(nèi)賬,然后賣(mài)東西會(huì)開(kāi)增值稅專(zhuān)票出去,買(mǎi)東西對(duì)方也開(kāi)專(zhuān)票給我們,如果我要做分錄的話(huà)也是要 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)(銷(xiāo)項(xiàng)) 這樣嗎,因?yàn)檫@個(gè)不是外賬才做的嗎,我現(xiàn)在有些矛盾
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司平時(shí)買(mǎi)的一些小東西、配鑰匙之類(lèi)的,人家沒(méi)有發(fā)票只有收據(jù),這個(gè)能報(bào)銷(xiāo)嗎?怎么入賬?
老師,公司平時(shí)向自然人或者個(gè)體戶(hù)采購(gòu)東西時(shí),對(duì)方開(kāi)不了發(fā)票,金額都是幾千塊的業(yè)務(wù),怎么入賬?能不能抵扣企業(yè)所得稅?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)珹股東,進(jìn)來(lái),用了差不多有20萬(wàn),這個(gè)都是沒(méi)有賬的,有時(shí)候買(mǎi)東西,或者轉(zhuǎn)到私賬,他股權(quán)有10%,50萬(wàn),現(xiàn)在另外進(jìn)了一個(gè)股東,要把這20萬(wàn)退給以前的股東,那股東A要交個(gè)人所得稅嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們平時(shí)買(mǎi)的東西,都是開(kāi)收據(jù)或者小票,要如何去抵個(gè)人所得稅?這個(gè)賬要怎么做?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
那這個(gè)賬要怎么做?可以抵其它稅嗎?
這個(gè)是可以入賬,發(fā)票可以稅前扣除,這個(gè)稅是指企業(yè)所得稅。
好的,謝謝老師
同學(xué),你好,不客氣的。