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老師,九月份記賬,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,但是十月份用公戶給對方回款了,我該怎么沖銷這個分錄,可以借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款?

2022-01-08 18:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-08 18:51

你好,你是收款還是付款?

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快賬用戶7254 追問 2022-01-08 18:51

我是付款方

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齊紅老師 解答 2022-01-08 18:51

你好,你是對公戶付款了嗎?可以沖減之前的其他應(yīng)付款

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快賬用戶7254 追問 2022-01-08 18:52

是的,分錄是借:其他應(yīng)付款,貸、銀行存款?

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齊紅老師 解答 2022-01-08 18:56

你好,是的,你不是對公戶付款嗎?可以這樣處理

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相關(guān)問題討論
你好,你是收款還是付款?
2022-01-08
直接沖銷九月份的錯誤的分錄,重新更正處理。
2020-10-10
你好,銷售辦公用品的是個人,還是單位??
2021-09-24
你好,這樣是可以的。
2021-09-24
您好同學(xué),首先要弄清楚為什么要轉(zhuǎn)回
2021-06-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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