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應(yīng)付賬款期初建帳漏記1筆,已經(jīng)發(fā)生了業(yè)務(wù)現(xiàn)在支付了應(yīng)付賬款,分錄該怎么做?

2021-09-24 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-24 11:49

你好,需要補(bǔ)做應(yīng)付賬款入賬的分錄,然后做支付分錄?

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快賬用戶1482 追問(wèn) 2021-09-24 11:50

怎么做老師 補(bǔ)的那筆分錄

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快賬用戶1482 追問(wèn) 2021-09-24 11:51

支付:借應(yīng)付賬款、貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-09-24 11:53

你好 需要補(bǔ)做應(yīng)付賬款入賬的分錄,借:庫(kù)存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款 然后做支付分錄 ,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款

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快賬用戶1482 追問(wèn) 2021-09-24 11:54

庫(kù)存商品?

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快賬用戶1482 追問(wèn) 2021-09-24 11:54

但是我的庫(kù)存商品沒(méi)有這筆金額呢

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齊紅老師 解答 2021-09-24 11:57

你好,那這個(gè)具體是因?yàn)槭裁丛蛐纬傻膽?yīng)付賬款呢??

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快賬用戶1482 追問(wèn) 2021-09-24 11:57

期初建帳的時(shí)候,這筆款未支付。老板忘記了還有筆應(yīng)付賬款

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快賬用戶1482 追問(wèn) 2021-09-24 11:58

欠供應(yīng)商貨款

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齊紅老師 解答 2021-09-24 12:01

你好,欠供應(yīng)商貨款,那與應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)的科目就是原材料,庫(kù)存商品這樣的科目啊?

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快賬用戶1482 追問(wèn) 2021-09-24 14:19

庫(kù)存商品金額增加,實(shí)際這筆原材料建帳時(shí)也不知道包含不包含

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齊紅老師 解答 2021-09-24 14:20

你好,欠供應(yīng)商貨款,那與應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)的科目就是原材料,庫(kù)存商品這樣的科目啊? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)

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快賬用戶1482 追問(wèn) 2021-09-24 14:21

是自己不理解,請(qǐng)教老師,手工原材料金額,拿著筆不是虛的嗎?

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快賬用戶1482 追問(wèn) 2021-09-24 14:22

手工錄入憑證借:原材料,貸應(yīng)付賬款,然后借:應(yīng)付賬款、貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-09-24 14:22

你好,之前應(yīng)付賬款少入賬了,那么對(duì)應(yīng)的原材料或者庫(kù)存商品也少入賬了,現(xiàn)在補(bǔ)入帳了才賬實(shí)一致才是啊?

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快賬用戶1482 追問(wèn) 2021-09-24 14:22

這筆款項(xiàng)是好久沒(méi)支付了,老板想起來(lái)今天才告訴我

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齊紅老師 解答 2021-09-24 14:23

你好,之前應(yīng)付賬款少入賬了,那么對(duì)應(yīng)的原材料或者庫(kù)存商品也少入賬了,現(xiàn)在補(bǔ)入帳了才賬實(shí)一致才是啊 ?(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)

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快賬用戶1482 追問(wèn) 2021-09-24 14:24

原材料建帳的時(shí)候是都盤點(diǎn)了的

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齊紅老師 解答 2021-09-24 14:25

你好,你的意思是原材料是對(duì)的,只有應(yīng)付賬款一個(gè)不對(duì)? 這樣數(shù)據(jù)也無(wú)法平衡啊?

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快賬用戶1482 追問(wèn) 2021-09-24 14:25

就是這筆期初應(yīng)付賬款余額,未錄入

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齊紅老師 解答 2021-09-24 14:27

你好,期初應(yīng)付賬款余額未錄入,需要重新建賬,錄入正確的期初數(shù)?

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快賬用戶1482 追問(wèn) 2021-09-24 14:27

老師沒(méi)有其他方法嗎?做憑證調(diào)賬分錄

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齊紅老師 解答 2021-09-24 14:28

你好,是的,沒(méi)有其他辦法。 只能是這樣:期初應(yīng)付賬款余額未錄入,需要重新建賬,錄入正確的期初數(shù)?

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你好,需要補(bǔ)做應(yīng)付賬款入賬的分錄,然后做支付分錄?
2021-09-24
你好 你原來(lái)期初是平的嗎??
2021-08-19
你好 你之前既然遺漏了應(yīng)付賬款科目 。那么你期初是怎么平衡的 。 你們這個(gè)廠家給的返利是貨返是嗎? 就是貨物購(gòu)買可以抵減一部分金額 ? 開專票還是開普票給你們 ?
2020-10-05
那就是 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 這樣
2020-12-31
預(yù)付款樓記錄了還有什么科目漏記了
2020-10-21
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