可直接在24年做分錄
應(yīng)付賬款期初建帳漏記1筆,已經(jīng)發(fā)生了業(yè)務(wù)現(xiàn)在支付了應(yīng)付賬款,分錄該怎么做?
軟件記賬,現(xiàn)在已經(jīng)年結(jié)了,發(fā)現(xiàn)漏記了幾筆帳應(yīng)該怎么調(diào)
老師 請問以前年度應(yīng)付賬款多記了兩塊 現(xiàn)在查到了應(yīng)該怎么調(diào)平?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬賬款有一筆銀行打款的記錄,但是22年已經(jīng)結(jié)賬上報了不能修改了,我這筆漏記的應(yīng)收要怎么平掉
老師您好,我們是小規(guī)模,22年有一筆暫估成本忘記紅沖了,分錄是借暫估成本 貸應(yīng)付賬款,然后到了23年,賬上一直掛著那筆應(yīng)付,23年又沒發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本,怎么我要怎么調(diào)整這筆賬?。?/p>
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
老師,不用調(diào)整嗎?分錄怎么做
不用調(diào)整,直接做分錄
沒有掛賬,現(xiàn)在要付款了,不調(diào)整,那怎么分錄呀
借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤
借:未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!